您好。是的,是需要一致的,發(fā)票與清單相同
你好老師,我在做賬的時候平時根據(jù)銷售單據(jù)計提的增值稅,跟實際開票(就開了一張合計銷售額)發(fā)票時候的增值稅差了0.01分,導致金額不平,請問這個差異怎么辦呢?因為平時銷售單沒開發(fā)票,但是我計提了稅款,對方結款的時候一次性開了合計金額的發(fā)票,導致有個小數(shù)點差異
老師。你好!我們是生產(chǎn)型企業(yè),但是我們有外購的成品,出貨開發(fā)票時是自產(chǎn)和外購的一起開出去,現(xiàn)在統(tǒng)計銷售成本,外購的是我們先收到貨,按月開票,導致我賬面上外購的成品的銷售金額大于采購金額,應該怎么處理?
老師,我們買了三種型號的單子,銷售方只按一種型號開票,我問為啥,他說會給我們銷貨明細單,上面是三種單,他們自己的進貨發(fā)票也只是開一種型號。堅決不重開發(fā)票,這個銷貨單和發(fā)票總金額符合明細不符合,我可以把明細單附賬上嗎
老師,我們是購買方,上月進項發(fā)票已抵扣,這個月發(fā)現(xiàn)開具有誤,和銷售方聯(lián)系后我們開紅字信息表,請問每張藍票都是好幾行,我們再開紅字時是不是要和藍票開的一模一樣,還是可以開一行一樣但每張票的金額要一致的呢?開完上傳后,下載給銷售方讓銷售方開紅字發(fā)票是不是
老師您好,我們老板的報銷,目前存在一個情況是 先拿發(fā)票來,不對公打款,后面實際支出的時候因為取不到發(fā)票,所以打款的金額和替代發(fā)票金額不一致;這種情況還有問題啊
使用權資產(chǎn)原值匯算清繳時要填到資產(chǎn)折舊明細表原值里面嘛
員工在我們公司社保交到了4月份(一直交著,沒有斷過),換單位可以補交原來月份嗎?投標需要
出口退運時,之前收到的出口退稅現(xiàn)在返還,怎么做會計處理
老師,珠寶店個體戶開普票稅點是1個點嗎?
2024年度企業(yè)匯算清繳,報送財務報表是把24.12期的報表再報送一遍嗎?
往來款賬戶中收到一筆獎勵金2萬元,收到的時候記賬為借:銀行存款貸:其他應付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會計制度
老師您好,我公司24年盈利10萬,在25年1月已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但在24年12月沒有計提所得稅,在25年1月份計提的,因此24年4季度財務報表中所得稅為0,匯算清繳的年度財務報表中所得稅需要更正嗎?
老師,我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了,接下去要做什么,是不是要結轉損益,結轉損益的時候我憑證上的日期是不是填2025.3.30,就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下,第二個問題是醫(yī)社保當月就扣款了,我入系統(tǒng)的時候可不可以計提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期,比如2025.4.18付款的,那我計提的分錄憑證上日期也寫這個日期可以嗎,就這兩個問題,麻煩老師細一點幫我解答一下哦,我是新手
城鎮(zhèn)土地使用稅應誰申報啊,老師。
甲公司為增值稅一般納稅人,2024年第一季度該公司發(fā)生的固定資產(chǎn)相關業(yè)務如下: (1)1月8日,甲公司購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為2500萬元、增值稅稅額為325萬元,另支付安裝費20萬元(不考慮增值稅),全部款項以銀行存款支付,該設備預計可使用年限為10年,預計凈殘值為50萬元,采用直線法計提折舊,當月達到預定可使用狀態(tài)。 (2)2月15日,甲公司對其一條生產(chǎn)線進行更新改造,該生產(chǎn)線的原價為2000萬元,已計提折舊1200萬元,改造過程中發(fā)生資本化支出700萬元,被替換部件的原價為100萬
老師,會出現(xiàn)銷售清單是好幾個月前的,但是發(fā)票開具日期是現(xiàn)在這種情況嗎?
您好,不是,每個發(fā)票與對應的清單合計金額是一致的