您好,借固定資產(chǎn)貸銀行存款。
老師:我是工程項目,項目部采購了一臺機(jī)器,給我們錢但未給,是甲方讓釆購的以后會收回,這樣我是不用做固定資產(chǎn)嗎,我收到這臺機(jī)器發(fā)票3萬該怎么寫分錄
老師你好,我們廠噴涂機(jī)以舊換新1臺,換的新的含稅是30000元,舊的給供應(yīng)商了,我做了固定資產(chǎn)清理了,卡片也做了變動方式是減少,摘要是報廢清理,請問老師,固定資產(chǎn)清理卡片分錄:借固定資產(chǎn)32000貸累計折舊30200 貸固定資產(chǎn)清理1800,而新的購入噴涂機(jī)分錄是借:固定資產(chǎn) 27900借應(yīng)交稅費/進(jìn)項稅3900 貸:銀行存款30000 貸:固定資產(chǎn)清理1800請問老師一個卡片減少,一個卡片增加這樣做的分錄對么?本來購入開的發(fā)票不含稅26100元,因為平衡固定資產(chǎn)購入是27900元?請問老師我做的分錄對么?麻煩老師給我指導(dǎo)一下?
老師 我們公司業(yè)務(wù)有檔案寄存 請問老師 我要把放檔案的貨架做固定資產(chǎn) 請問老師 分錄應(yīng)該怎么記呢
老師 我們新購入的貨架 放檔案箱用的 因為我們有一部分業(yè)務(wù)是做人事檔案的寄存的 我要把購貨架的發(fā)票做固定資產(chǎn) 讓老師告訴我分錄應(yīng)該怎樣寫
老師,您好,我們公司的下屬事業(yè)部,我們事業(yè)部自己每個月做自己的經(jīng)營報表,然后我們事業(yè)部這個月購買了三臺總價值10447的顯示屏,入了固定資產(chǎn)科目,但是在做經(jīng)營報表的時候,因為公司用了2臺,我們事業(yè)部實際只用了一臺,所以要將2臺的費用支出分?jǐn)偨o公司,也就是10447/3*2=6964.67,我們分?jǐn)偤蟮墓潭ㄙY產(chǎn)金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時候應(yīng)該是按照3482來算呢,還是之前購買的10447來算呢
老師,編制關(guān)聯(lián)公司關(guān)聯(lián)交易表,怎樣做才能更全面防止遺漏
老師我們公司現(xiàn)在想分紅2024年的,現(xiàn)在賬上本年利潤 余額貸方200萬,利潤分配-盈余公積借方余額20萬,剩下分紅,老師幫我看看分錄做的對不對,先將本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,借本年利潤 180萬,貸 利潤分配-未分配利潤 180萬 借利潤分配-未分配利潤 180萬 貸 應(yīng)付股利 180萬, 發(fā)放時 借 應(yīng)付股利-180萬 貸 銀行存款 180萬
老師,LED大屏的稅收分類編碼是計算機(jī)外部設(shè)備,還是光電子器件
老師,這個完全的商譽,該怎么理解吖,商譽不是應(yīng)該不變的嗎
王文文老師的中級會計實務(wù)2025年的是不是還有幾章沒出來呀。
如果在記賬公司做幾個月,然后網(wǎng)上買個實操課練幾套賬是不是就能成手了,有會計師證
老師您好,給供應(yīng)商開了一張金額為82200元的發(fā)票,隔了兩個月后收到貨款82000元,就這筆貨款而言收到貨款的當(dāng)月可以直接開200元的紅字發(fā)票給該供應(yīng)商嗎?不沖紅原先的發(fā)票。
企業(yè)所得稅的匯算清繳跟個人所得稅的匯算清繳邏輯是一樣的嗎?
請問公章 財務(wù)章這些丟失了,怎么注銷稅務(wù)和營業(yè)執(zhí)照?
請問去銀行注銷賬戶需要公章財務(wù)章私人章嗎?
老師 對方只是開了發(fā)票 我們還沒付款
借,固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款。
老師 折舊計算方法幫我寫一下 謝謝 老師
你好,咱就用年限平均法就行,用固定資產(chǎn)減去了3%的殘值率,剩下的金額除以年數(shù)就可以。嗯,一般這個的話折舊5年就可以的