你好同學(xué),恩,他要求是調(diào)整的什么呢?是調(diào)整的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?那您現(xiàn)在調(diào)整二零年匯算清繳的表格了嗎?如果是調(diào)整轉(zhuǎn)出的話,咱如果正好也要調(diào)整二零年匯算清繳的表格的話,直接借以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2020年有一份不含稅10萬(wàn)元的,稅額13000的原材料進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,認(rèn)證抵扣且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,2021年9月份,稅務(wù)局認(rèn)定對(duì)方企業(yè)為走逃企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我做的分錄是,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本13000,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。現(xiàn)在11月份稅務(wù)局又要求把成本調(diào)出來(lái),繳納企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn),成本調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做,用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則無(wú)法使用以前年度損益調(diào)整科目。
20年匯算清繳納稅調(diào)增58萬(wàn),需要在21年入賬沖成本嗎,怎么寫分錄,當(dāng)時(shí)是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付,已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我是一個(gè)新手小白,現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,上個(gè)月到稅務(wù)局調(diào)整2021年度的匯算清繳,不需要退稅的情況,下調(diào)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,更改了匯算清繳,現(xiàn)在賬面不知道怎么調(diào),當(dāng)初做 的時(shí)候是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,現(xiàn)在不知道怎么操作,你這邊能指導(dǎo)一下嗎
想問(wèn)下 服務(wù)業(yè) 20年發(fā)生的業(yè)務(wù)對(duì)方出了問(wèn)題 稅務(wù)要求調(diào)整 成本調(diào)出更正20年匯算 進(jìn)項(xiàng)本期轉(zhuǎn)出 當(dāng)時(shí)入賬是借主營(yíng)成本 進(jìn)項(xiàng)貸銀行 現(xiàn)在發(fā)票失控稅務(wù)已操作賬面怎么錄入呀
你好老師,22年9月的會(huì)計(jì)分錄上暫估成本(收到項(xiàng)目結(jié)算單)是390200元,分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。到23年匯算時(shí)調(diào)增了20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師,匯算前取得的發(fā)票比入成本時(shí)少了已調(diào)增的20元,現(xiàn)在發(fā)票要貼在22年成本分錄后面是嗎?
請(qǐng)教一下,公司去年成立到現(xiàn)在一直沒交過(guò)社保,在工商年檢里面表的時(shí)候怎么填寫呢
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過(guò)30萬(wàn)的政策,為什么不超就要按30萬(wàn),超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來(lái)剩下的沒超30萬(wàn)就免稅呢
老師,企業(yè)購(gòu)入一臺(tái)車,發(fā)票開具的是個(gè)人名字,還貸款也是個(gè)人名字,這樣我們每月還貸款也是轉(zhuǎn)入個(gè)人卡里,這樣我們現(xiàn)在可以直接記入固定資產(chǎn)嗎
第一個(gè)情況:發(fā)票已經(jīng)勾選但稅額沒有抵扣,第二種情況:發(fā)票未勾選未抵扣分錄分別是怎么做
老師,那我沒有核對(duì)左上角的信息有什么影響嗎,那個(gè)信息會(huì)有誤嗎
老師就是我們公司的固定資產(chǎn)是用自己做的表折舊的,我現(xiàn)在要把他錄入賬套,卡片上的入賬期間是我現(xiàn)在錄入的時(shí)間還是說(shuō)是資產(chǎn)買回來(lái)的時(shí)間
老師,我們企業(yè)購(gòu)入一臺(tái)車,但是發(fā)票開具的是單位員工個(gè)人名字,還貸款也是員工名字,這樣我們?cè)?年后還完貸款直接轉(zhuǎn)戶到企業(yè),我現(xiàn)在可以直接入固資嗎
應(yīng)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么做賬
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過(guò)30萬(wàn)的政策,為什么不超就要按30萬(wàn),超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來(lái)剩下的沒超30萬(wàn)就免稅呢
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過(guò)30萬(wàn)的政策,為什么不超就要按30萬(wàn),超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來(lái)剩下的沒超30萬(wàn)就免稅呢
進(jìn)項(xiàng)我是在2022.8月的報(bào)表轉(zhuǎn)出的 算自查 成本的話是更正了2020的匯算 也補(bǔ)了稅現(xiàn)在 那個(gè)補(bǔ)稅的成本賬面要做嗎
你好,要做的咱補(bǔ)稅的話,你交了多少稅,正常計(jì)提就可以了。