你好,可以的, 沒問題 , 開服務(wù)費,推廣贊助等
預(yù)付款對方無法開具發(fā)票的,可以作為營業(yè)外支出列支嗎?可以稅前扣除嗎
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,可按實際發(fā)生額的60%計入企業(yè)籌辦費,并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除。老師以上內(nèi)容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如說A公司2021年營業(yè)收入是100000,成本80000,管理費用20000(招待費10000),本身我是沒有利潤的,還要交企業(yè)所得稅嗎?
與生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的贊助支出可以稅前扣除嗎?需要對方開發(fā)票嗎?
請問老師,違約金分兩種情況:第一基于旅行合同基礎(chǔ)上的違約金,另外就是簽訂合同后就沒有履行合同的違約金。前者是可以開發(fā)票的,后者是不能開發(fā)票的。那請問老師,前者有票作為支付違約金方。放到營業(yè)外支出是可以稅前扣除的對吧?但是后者只有1張收據(jù),請問后者企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除嗎?因為圖片說是因與經(jīng)營活動不相關(guān),企業(yè)所得稅匯算清繳說是與經(jīng)營活動不相關(guān)的支出不能扣除?
我們的銷售客戶舉行活動,我們公司需要贊助費用直接轉(zhuǎn)賬給客戶公司,這筆贊助支出能算廣告性質(zhì)的贊助支出稅前扣除嗎?在入賬時需要以發(fā)票入賬嗎?
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用