同學你好 這個是工程服務的
老師,我是勞務派遣公司,小規(guī)模納稅人。我現(xiàn)在的收入主要由用人單位發(fā)放的用人工資、社保、公積金和額外支付我的管理費組成。成本由場地費和我公司辦公人員等費用組成。在差額納稅的時候,1.我是否應該為甲方開具,甲方用人產生的工資、社保、公積金組成收入部分的發(fā)票,需要的話開什么發(fā)票,稅率是多少?2.差額部分開具什么發(fā)票,稅率是多少?3.甲方用人產生的工資是否需要繳納工會經費,由誰繳納?
老師,我這邊要個人申請個稅,我現(xiàn)在的情況是有一個公司是簽訂的合同上社保的,然后另一個公司簽的是勞務合同相當于兼職的,這兩個公司都有一些年終獎,然后我在申請個稅的時候選擇一次性獎金只能選擇一個單位,包括選擇單位的時候也是只能選擇一個單位,那么是應該選擇上社保的這個單位嗎?還有后面綜合計稅和什么個人申報算下來的補交稅金差距很大,我應該選哪個呢?我按照其中一種方法來補稅了,那么我現(xiàn)有單位能查出來我的兼職公司嗎?
老師:您好!我司屬于小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在簽訂一個項目,外派勞務合同,內容包含工資、獎金、社保,也就是我單位要幫這些人員繳納社保,同時發(fā)放工資、獎金,請問在申報個稅的時候,我要按照什么類型來申報個稅呢?同時我要開具什么樣的發(fā)票給對方,發(fā)票費項是什么?
,你好!咨詢一下你!我們公司的經營范圍有“建筑勞務分包”這個項目。我司跟項目公司簽訂勞務外包協(xié)議,我司按排操作員幫項目公司操作建筑機械,我司收項目公司勞務費?,F(xiàn)在項目公司要我司開發(fā)票給他們,請問我們是開”勞務費“項目的發(fā)票給他們嗎?還有就是我司是跟這些操作員個人簽訂勞務合同的,我們不給他們買社保,我們只給工資給他們,請問我們要幫他們報個稅嗎?如果報這個個稅是不是跟平時的工資個稅不一樣的,要報勞務方面的個稅呢?麻煩幫分析一下,謝謝[抱拳]
老師你好,我們是小規(guī)模,有勞務資質,與分包方簽訂勞務合同后,開票給對方,我們工人都是臨時找的上了年紀的工人,那我們成本就是工資,個稅,社??梢圆唤粏?,或者可以打錢給其中一個工人,代發(fā),需要取得什么票,現(xiàn)在要備案才行,需要什么資料備案,需要什么專業(yè)人員證書,
小規(guī)模公司開票金額加免稅金額一個季度超30萬了,要交增值稅嗎
老師,請問酒釀的稅率是多少還有稅收編碼
老師 去年賣的貨今年退回了 一定要走以前年度損益調整嗎 壹佰多萬的貨值
印花稅的稅款所屬期起按次申報,所屬期因為逾期沒有據實填寫會怎么樣?租賃合同印花稅對方書立人信息要填嗎?
我好好備考注會:經濟法,財管,會計明年就能直接裸考中級,明年的中級就可以不用管了對吧,把精力都放注會上就行對嗎?
老師好,有軟件開發(fā)企業(yè)增值稅即征即退相關的課程嗎
備考明年的會計,財管,經濟法,稅法4門,我排了一下我的課程安排,要學到5月8日,那離考試8月份還有時間,這一段時間該怎樣安排呢?
老師,你好,我這個是在網上變更企業(yè)名稱被駁回的意見,您看下我這個經營范圍需要怎么修改
公司之前的賬給代理公司做的,以前年度因成本少結轉,造成庫存商品余額大于暫估余額,該怎么處理?
A給B來料代加工,加工過程中超耗部分(超耗明細能具體到數(shù)量 金額)由A承擔,這個超耗扣款,超耗部分B可以直接開具罰單/收據不開具發(fā)票嘛,這種情況稅務上可以嘛?