您好,兼職一般不存在年終獎,所以年終獎所以社保公司,查不出來

就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
老師:問一下我這樣的情況適合申請失業(yè)保險金還是補助金?在原來的工作單位做到6.30號,社保交到6月份。9.12號在廣東人社App提交失業(yè)補助金,說符合失業(yè)保險金。9.4號進入一家新開的公司,10.15號上報了社保名單給外賬,后因這家單位無法正式運營,無法交社保,叫外賬的把我的名字刪了。刪了之后還有記錄嗎?這家新開的單位在廣東中山沙溪鎮(zhèn),但是注冊地在橫欄鎮(zhèn)。我好糾結,我如果現(xiàn)在申請失業(yè)金,是申請保險金還是補助金?受理機構選哪個鎮(zhèn)的?解除合同書要寫哪個單位的?蓋什么章?請老師詳細介紹一下, 謝謝!
老師,我這邊要個人申請個稅,我現(xiàn)在的情況是有一個公司是簽訂的合同上社保的,然后另一個公司簽的是勞務合同相當于兼職的,這兩個公司都有一些年終獎,然后我在申請個稅的時候選擇一次性獎金只能選擇一個單位,包括選擇單位的時候也是只能選擇一個單位,那么是應該選擇上社保的這個單位嗎?還有后面綜合計稅和什么個人申報算下來的補交稅金差距很大,我應該選哪個呢?我按照其中一種方法來補稅了,那么我現(xiàn)有單位能查出來我的兼職公司嗎?
老師,你好。請問一下,我公司是一家建筑工程公司,承包勞務,我公司工人沒有簽到合同,公司也沒有申報個稅,交社保都沒有,然后工人工資直接計入成本,沒有走應付職工薪酬科目,只有一些管理人員計入應付職工薪酬,也申報個稅。在匯算清繳的時候,工資總額那里填的數(shù)據(jù)是成本里面的工資加上應付職工薪酬工資得的數(shù)據(jù)。那現(xiàn)在我公司需要申報殘保金,我公司的工資總額的數(shù)據(jù),怎么填啊
老師,我兩個公司同時有獎金,然后兩個公司當時交稅的時候這個12000和24000都單獨算稅了,已經(jīng)都獨立交了3%的個稅了,現(xiàn)在要合并申報,這個兩部分獎金沒法并在一起,只能選擇一個公司的獎金,另外一個公司的獎金自動帶入到工資薪金了,導致要補交好多稅,這個怎么弄呢,本來我是設計好了不要交稅了,沒想到匯算清繳兩部分不能合并在一起了
淘寶電商可直接按訂單款到賬時間和金額確認收入嗎?這樣就不需要考慮退貨額度了
多發(fā)了,應付職工薪酬余額貸方負數(shù),企稅第二行職工薪酬第二行怎么填,按個稅還是按賬上,按賬上大于個稅,應該怎么填
有一家小規(guī)模企業(yè),7-9月各開具了1張發(fā)票(銷項),7月和8月各開了2千多的正數(shù)發(fā)票,9月份只開了一張紅字負數(shù)發(fā)票,所以7-9月收入合計及銷售額合計都是負數(shù),請問我申報3季度增值稅報表時,是否會合計負數(shù)而產(chǎn)生退稅的可能呢?我很少遇到這種情況,以前都是坐班做的一般納稅人全盤賬務處理,這種小公司的還搞不懂了,我還沒進入稅務申報系統(tǒng)
老師,無票收入還需要準備合同嗎?
老師您好,財務在和外賬公司做對接的時候,如果自己的公司存在少報收入的情況。那么,財務怎樣做才能最大的程度上避免自己的風險呢?
新的申報,為啥老是提醒差異變化在50%以上,有問題嗎?還是
您好,是的,理解正確,這11萬會作為“生產(chǎn)成本-直接人工”科目的月末借方余額留在賬上,它代表的是這兩個月所有已發(fā)生計件工資中,尚未隨完工產(chǎn)品轉入“庫存商品”的那部分成本,也就是累計的在產(chǎn)品(包含在線半成品和未通過的廢品)所耗用的人工成本。 董效彬老師接一下哈
老師,我們公司小規(guī)模納稅人,9月銷售的收入,發(fā)票都沒開,這個影響報稅嗎
個稅系統(tǒng)報經(jīng)營所得核定方式的核定征收,然后不能輸入成本。這個要怎么改查賬征收
剛剛做完股權轉讓,數(shù)據(jù)是硬調(diào)的,應收應付,未分配利潤也調(diào)下來了,因為不懂聽了代理記賬機構的話,現(xiàn)在客戶回款了,按調(diào)整后的項目出現(xiàn)負數(shù),我該怎么辦啊,風險是不是很大啊,急急急
我這邊的兼職就存在了年終獎,但是兼職公司當時將對應的獎金扣稅了。但是我選擇一次性獎金的時候就不選擇兼職類公司的,只需要選擇目前繳社保公司的就可以是嗎?
您好,是的,您的理解非常正確
您好,超過500,您需要給兼職公司開發(fā)票
還有就是最后要提交之前選擇個人申報和一次性綜合申報,所產(chǎn)生的納稅金額不同,差距很大,我應該選擇多的那個還是少的那個呢?
我昨天實際操作的時候,其中一種方式需要補稅10000多,選擇另一種方式需要補稅6000多,我這個地方不知道該選擇哪個了。別到時候選錯了對我征信有影響
您好,對于兼職,就沒有年終獎,
您好,您最好原因社保的年終獎