當(dāng)月確認(rèn)收入,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,工資 貸應(yīng)付職工薪酬,工資 借應(yīng)付職工薪酬,工資 貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅貸銀行
本月計(jì)提工資應(yīng)發(fā)62577.27,實(shí)發(fā)工資62351.83,個(gè)人所得稅225.44,計(jì)提工資借管理費(fèi)用生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬62577.27,發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬62577.27貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅225.44現(xiàn)金62351.83,繳納個(gè)稅分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅225.44,貸現(xiàn)金是這樣的嗎
本公司是服務(wù)行業(yè),成本就是人員工資,請(qǐng)問(wèn)老師我的個(gè)分錄是對(duì)的嘛? 第一種: 借:管理費(fèi)用-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)成本 貸:管理費(fèi)用-人員工資 第二種:借:主營(yíng)業(yè)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,工程行業(yè),開(kāi)票給總包公司工程款,借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交增值稅,收到總包工程款,借銀行貸應(yīng)收。把這些款發(fā)給工程工地工人工資,這工資是成本。怎樣做分錄。這個(gè)工資成本有本地,有異地的。
請(qǐng)問(wèn):招標(biāo)代理公司,計(jì)提工資時(shí),借,勞務(wù)成本;貸,應(yīng)付職工薪酬。 發(fā)生專(zhuān)家評(píng)審費(fèi)時(shí):借,勞務(wù)成本;貸,庫(kù)存現(xiàn)金。 收到服務(wù)費(fèi)時(shí),借,銀行存款;貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅。 結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄:借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本;貸,勞務(wù)成本。這樣做分錄對(duì)嗎?
老師,勞務(wù)建筑行業(yè),農(nóng)民工工人費(fèi),只申報(bào)個(gè)稅,沒(méi)有社保,公積金。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~工程工資,貸:應(yīng)交個(gè)稅,。繳納~接應(yīng)交個(gè)稅,貸銀行,這樣對(duì)嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
這些只是報(bào)個(gè)稅,不是工資
要跟辦公室的做分錄一樣?但是沒(méi)有報(bào)社保
你好,個(gè)稅在工資薪金里面計(jì)提,然后發(fā)工資的時(shí)候從工資里面扣除,他不是單獨(dú)的計(jì)提
你計(jì)提的工資是應(yīng)發(fā)工資實(shí)際發(fā)到手的,加上個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保加上個(gè)稅
老師,應(yīng)付職工薪酬借方有余額,是哪里做錯(cuò)?從2022年1月開(kāi)始~現(xiàn)在,現(xiàn)金應(yīng)付職工薪酬是對(duì)得上工資
你好,你看下是不是少做了幾題。