可以,思路清晰,準確。
勞務公司 開的勞務費發(fā)票,發(fā)工資就是勞務成本,借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 這個勞務成本需不需要結轉到主營業(yè)務成本?
本公司是服務行業(yè),成本就是人員工資,請問老師我的個分錄是對的嘛? 第一種: 借:管理費用-人員工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應收賬款 貸:主營業(yè)收入 應交增值稅 結轉成本:借:主營業(yè)成本 貸:管理費用-人員工資 第二種:借:主營業(yè)成本-人員工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
請問:招標代理公司,計提工資時,借,勞務成本;貸,應付職工薪酬。 發(fā)生專家評審費時:借,勞務成本;貸,庫存現金。 收到服務費時,借,銀行存款;貸,主營業(yè)務收入、應交增值稅銷項稅。 結轉成本分錄:借,主營業(yè)務成本;貸,勞務成本。這樣做分錄對嗎?
老師,房地產經紀公司(小規(guī)模)在收到房地產開發(fā)公司傭金時 借:銀行存款 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 在結轉成本時 借:主營業(yè)務成本 應付職工薪酬-工資 但是,在計提工資時 借:管理費用 銷售費用 貸:應付職工薪酬 發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 請問老師,在結轉主營業(yè)務成本時是貸記應付職工薪酬還是管理費用和銷售費用? :
老師,計提農民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務成本 貸:應付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結轉:借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-勞務成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬
24年一月補記入了一張費用專票,借管理費用9500,進項稅500,貸預付賬款1萬,今年發(fā)現,這張發(fā)票其實23年12月份就已經被員工報銷了,借管理費1萬,貸銀行存款1萬,現在我應該怎么調整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細科目嗎?
老師 公司干化學清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導致利潤增加。在利潤表要列示到終止經營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務招待費和福利費,納稅調增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調整后的數據,謝謝老師
不敢確定對不對 ,還有老師,結轉成本后付原始憑證,用自制成本匯總表可以嗎?我把工資和專家評審費等匯總到一起做了表格,可以作為原始憑證嗎?
同類型的業(yè)務,可以根據匯總表做記賬憑證