可以的,可以這么做。
老師,請(qǐng)教一下,公司開(kāi)業(yè)的時(shí)候買了100個(gè)基因檢測(cè)盒,沒(méi)給對(duì)方結(jié)款,也沒(méi)有票據(jù),當(dāng)時(shí)也沒(méi)入庫(kù),前幾個(gè)月領(lǐng)取了20幾個(gè),有的是顧客購(gòu)買的,有的是贈(zèng)送給顧客的,這些都沒(méi)做賬,現(xiàn)在我接手了,5月要做賬,我統(tǒng)計(jì)了一下,贈(zèng)送給顧客的有2個(gè),賣了5個(gè),我要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,就得先入庫(kù),我是按100個(gè)的金額入庫(kù)?還是按庫(kù)存數(shù)量+7個(gè)的數(shù)量入?我們給對(duì)方結(jié)款是100個(gè)用完了結(jié)款,而且贈(zèng)送的和顧客購(gòu)買的成本價(jià)還不樣,贈(zèng)送的按400一個(gè)結(jié),顧客購(gòu)買的按800結(jié),這我該怎么做賬呢
?如果賣食品的公司,贈(zèng)品比如是保鮮盒或者粘貼紙,如果購(gòu)買的時(shí)候做了費(fèi)用那么作為贈(zèng)品送給購(gòu)買食品的人的時(shí)候發(fā)票是要開(kāi)贈(zèng)品銷售價(jià)格還是可以不開(kāi)?這個(gè)涉及到我贈(zèng)品入賬是否需要重新定價(jià)是否要直接做費(fèi)用一次性銀行支付?如果銀行一次性支付了已經(jīng)做了費(fèi)用的贈(zèng)品,那么開(kāi)發(fā)票的時(shí)候贈(zèng)品是開(kāi)金額0嗎但是開(kāi)票系統(tǒng)好像不能開(kāi)0
老師,我們最近簽訂一個(gè)合同,我們賣了五個(gè)產(chǎn)品其他四個(gè)有金額單獨(dú)有一個(gè)金額0元作為贈(zèng)送,開(kāi)票的時(shí)候也是開(kāi)五個(gè)產(chǎn)品出去。那這樣的話我這個(gè)產(chǎn)品的收入就是0元。既然可以這樣為何我其他的東西直接做贈(zèng)送給買方,沒(méi)有簽合同沒(méi)有開(kāi)票就要視同銷售還要按照市場(chǎng)價(jià)來(lái)算收入呢?
我們公司做買一送一的銷售,送的這個(gè)算有償贈(zèng)品,請(qǐng)問(wèn)在開(kāi)票的時(shí)候能做送的那個(gè)不按公允價(jià)值分?jǐn)偅苯影芽偨痤~都算在買的那個(gè)上,送的寫市場(chǎng)價(jià)然后優(yōu)惠減掉它嗎
甲公司為增值稅一般納稅人,本年春節(jié)期間為促銷產(chǎn)品有兩種方式可供選擇:一是采用“買一贈(zèng)一”方式促銷,銷售一臺(tái)價(jià)值3390元的空調(diào)(購(gòu)進(jìn)價(jià)值2825元)的同時(shí),贈(zèng)送一臺(tái)價(jià)值452元的電風(fēng)扇(購(gòu)進(jìn)價(jià)值為339元),甲公司將贈(zèng)送的452元的電風(fēng)扇單獨(dú)開(kāi)具發(fā)票。二是采用“買一贈(zèng)一”方式促銷,銷售一臺(tái)價(jià)值3390元的空調(diào)(購(gòu)進(jìn)價(jià)值為2825元)的同時(shí),贈(zèng)送一臺(tái)價(jià)值452元的電風(fēng)扇(購(gòu)進(jìn)價(jià)值為339元),甲公司將原品與贈(zèng)品公允價(jià)值之比分?jǐn)偛缓悆r(jià)款并分別填寫在同一張發(fā)票的“金額”欄中。以上價(jià)格均為含增值稅價(jià)格。進(jìn)行納稅籌劃(兩個(gè)方案分別求出應(yīng)納增值稅,應(yīng)納城建稅和教育費(fèi)附加,應(yīng)納企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅額合計(jì),凈利潤(rùn))只需要計(jì)算過(guò)程,不用公式謝謝
請(qǐng)問(wèn) 項(xiàng)目包工頭預(yù)繳個(gè)稅到個(gè)人名下,現(xiàn)在對(duì)方會(huì)計(jì)要求我直接轉(zhuǎn)勞務(wù)款給這個(gè)人,沒(méi)有發(fā)票,對(duì)方會(huì)計(jì)說(shuō)可以預(yù)繳個(gè)稅,現(xiàn)在是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的完稅憑證,可以作為付勞務(wù)款的,支出憑證嗎? 意思就是公司付勞務(wù)款給個(gè)人,個(gè)人不去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,直接在稅務(wù)局預(yù)繳個(gè)稅開(kāi)了經(jīng)營(yíng)所得的完稅憑證,這種情況可以嗎? 是什么意思呀 請(qǐng)清楚這個(gè)事情的老師回答我一下 謝謝
老師,個(gè)人交的保險(xiǎn)365元,公司給他報(bào)銷,但是沒(méi)有發(fā)票,公司怎么入賬
來(lái)發(fā)票沖暫估的分錄怎么做?
想調(diào)整去年的:研發(fā)費(fèi)用-福利費(fèi)到管理費(fèi)用-福利費(fèi),放到24年的13期,這樣的話12月末的損益和報(bào)表要不要重新做?審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出來(lái)了有影響嗎?
老師好,我們公司2024年12.9存入一筆A保證金,并給B公司開(kāi)出銀行承兌匯票,今年6.9號(hào)a公司進(jìn)行承兌,我方以保證金付款,這筆保證金結(jié)息C,全程怎么做賬
老師你好,房產(chǎn)證上面只有一個(gè)配偶的名字,雙方都可以抵扣個(gè)稅專項(xiàng)扣除嗎
個(gè)人所得稅2008至2025牟個(gè)人的申報(bào)明細(xì)怎么下載?
老師,請(qǐng)問(wèn)倉(cāng)庫(kù)分別有成品倉(cāng),展銷倉(cāng),維修倉(cāng),賬也需要體現(xiàn)這三個(gè)倉(cāng)庫(kù)嗎
@郭老師,請(qǐng)問(wèn)加工蝦石料是屬于什么類的發(fā)票?建筑服務(wù)的發(fā)票嗎?需要開(kāi)具9%發(fā)票嗎?
老師好 市區(qū)的某餐飲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年向居民張某租入一家門面房用于餐廳經(jīng)營(yíng),合同約定每月租金為3萬(wàn)元,租期為12個(gè)月 問(wèn)為啥分?jǐn)偤笤伦饨鹗杖胛闯^(guò)10萬(wàn)元,免征增值稅?
那我們?cè)谧鲑~的時(shí)候也是直接把這部份做收入然后轉(zhuǎn)入費(fèi)用嗎
你好,你可以按折扣之后確認(rèn)收入。
確認(rèn)收入之后,會(huì)不會(huì)收入小于成本?
我們?nèi)绻怯袩o(wú)償贈(zèng)送,無(wú)償贈(zèng)送如果按市場(chǎng)價(jià)算收入,開(kāi)票要怎么開(kāi)呢?
還有就是報(bào)稅上,我們實(shí)際沒(méi)有收到這個(gè)無(wú)償贈(zèng)送的款 怎么報(bào)收入呢 在哪里?
請(qǐng)問(wèn)在開(kāi)票的時(shí)候能做送的那個(gè)不按公允價(jià)值分?jǐn)?,直接把總金額都算在買的那個(gè)上,送的寫市場(chǎng)價(jià)然后優(yōu)惠減掉它嗎 2022-09-19 17:58
你好,你第一個(gè)問(wèn)題不是問(wèn)的開(kāi)發(fā)票嗎?
那你既然是為了開(kāi)發(fā)票的話,你現(xiàn)在在這里問(wèn)開(kāi)發(fā)票是什么意思?
兩種做法,一種是開(kāi)一個(gè)原價(jià)的,再開(kāi)一個(gè)折扣的,還有一種是不開(kāi)發(fā)票。第一種按折扣之后的來(lái)確認(rèn)收入,在附表1,13%貨物銷售里面填寫,第二種,借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)視同銷售,在13%銷售貨物未開(kāi)具發(fā)票一欄里面填寫。
不是 我后面兩個(gè)的問(wèn)題是問(wèn)的無(wú)償贈(zèng)送的情況下開(kāi)發(fā)票,無(wú)償贈(zèng)送不是收入要按市場(chǎng)價(jià)算嘛 那這種我報(bào)稅報(bào)13%,但是我實(shí)際沒(méi)有收到這個(gè)款呀
沒(méi)有收到做銷售費(fèi)用不是嗎 150?市場(chǎng)價(jià)格*13% 這個(gè)就是 增值稅需要和你收到錢沒(méi)有關(guān)系
那這樣我的利潤(rùn)表上對(duì)不上增值稅上報(bào)的這個(gè)銷售金額收入會(huì)不會(huì)有問(wèn)題呢?
要想保持一致的話,把庫(kù)存商品改成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的