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來發(fā)票沖暫估的分錄怎么做?

2025-06-25 20:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-25 20:48

你好,你當(dāng)時的暫估怎么做的?

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快賬用戶2936 追問 2025-06-25 20:49

當(dāng)時是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估

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齊紅老師 解答 2025-06-25 20:53

借應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款

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你好,你當(dāng)時的暫估怎么做的?
2025-06-25
你好同學(xué),您暫估成本的憑證是怎么寫的?是借主營業(yè)務(wù)成本兒,然后貸應(yīng)付賬款暫估嗎?
2022-03-21
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? 利潤分配-未分配利潤(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2024-06-13
同學(xué)你好,暫估的沖了,再按發(fā)票做借原材料 專票做進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款/應(yīng)付賬款
2022-01-15
您好, 把暫估做負(fù)數(shù)分錄
2024-01-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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