查看海關(guān)商品編碼的特殊商品標(biāo)識(shí)確認(rèn): 1、特殊商品標(biāo)識(shí)是“1”的,那就是屬于禁止出口或出口不退稅的商品,需要視同內(nèi)銷征稅; 2、特殊商品標(biāo)識(shí)是“2”的,那就屬于免稅商品,適用免稅不退稅政策。
我司是一個(gè)進(jìn)出口外貿(mào)公司。 若進(jìn)口一批貨物,成本100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)。 出口的時(shí)候收入200萬(wàn), 出口是0稅率,無(wú)需交增值稅,可以申請(qǐng)進(jìn)出口退稅,退稅額為13萬(wàn)。 請(qǐng)問,這筆交易需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
hello 老師 想問一哈 就是報(bào)關(guān)單 這個(gè)稅率開0還是13 網(wǎng)上查的時(shí)候 這個(gè)貨物出口率為0增值稅稅率為13 這個(gè)是出口不退稅的
請(qǐng)問老師,出口的貨物找的貨代公司幫忙出口報(bào)關(guān)的,這種情況下,為什么有的貨代公司開過來(lái)是13個(gè)點(diǎn)的專票有的是0稅率或者是免稅的普票
請(qǐng)問外貿(mào)公司出口貨物購(gòu)進(jìn)的稅率和退稅率都是13%.購(gòu)進(jìn)貨物的時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?那個(gè)增值稅的明細(xì)科目是寫進(jìn)項(xiàng)稅額,還是直接就寫出口退稅。
出口貨物退稅率為0的商品。商品進(jìn)貨是13個(gè)點(diǎn)的稅率 第一種是視同內(nèi)銷,是銷項(xiàng)開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票嗎?進(jìn)項(xiàng)做抵扣勾選,像內(nèi)銷那樣正常報(bào)稅嗎? 第二種是免稅不退稅,是銷項(xiàng)開0稅率嗎?(一般納稅人),進(jìn)項(xiàng)如何處理?如何申報(bào)增值稅
金融機(jī)構(gòu)納稅調(diào)整事項(xiàng)中二、扣除類項(xiàng)目調(diào)整中的其他應(yīng)該都填寫啥
勞務(wù)派遣公司開具一張發(fā)票給我,發(fā)票包含勞務(wù)費(fèi),社保費(fèi),實(shí)際支付的工資,我該咋記帳
@郭老師,如果2024年整年的收入為零,所得稅匯算清繳可不可以都填零???
老師:我做匯算的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)第四季度的增值稅收入,跟報(bào)表的收入不一樣,匯算有提示,現(xiàn)在怎么辦
老師 個(gè)體戶用不用計(jì)提折舊,前一任會(huì)計(jì)沒計(jì)提
董孝彬老師,您好!續(xù)問—只要填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,傭金和手續(xù)費(fèi)里邊嗎?傭金的話是證券交易的那個(gè)流水賬戶直接扣減的,需要取得發(fā)票的嗎?
老師,我去年匯算清繳的時(shí)候,報(bào)送固定資產(chǎn)的分項(xiàng)時(shí),將已經(jīng)折舊完的電子設(shè)備類的數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò),今年我能按正確的報(bào)送嗎?比如去年賬面電子設(shè)備原值450000,累計(jì)折舊450000,我匯算的時(shí)候填了原值600000,累計(jì)折舊600000,今年我能按450000,報(bào)送嗎?匯算清繳時(shí)原值與累計(jì)折舊的總計(jì)金額都跟賬對(duì)上的,只是明細(xì)分項(xiàng)金額不對(duì)
報(bào)稅系統(tǒng)中怎么查詢往月的報(bào)表
我們公司第二季度做了一筆業(yè)務(wù),利潤(rùn)100萬(wàn),但是費(fèi)用比較少,但是老板不想預(yù)繳那么多稅,可以暫估一些提成之類的費(fèi)用嗎
集團(tuán)內(nèi)部單位之間的固定資產(chǎn)無(wú)償調(diào)撥,我們是接收的單位,調(diào)入方,我貸方應(yīng)該放哪個(gè)科目呢,借方計(jì)入固定資產(chǎn)(原值)貸方一個(gè)累計(jì)折舊(調(diào)出方已經(jīng)計(jì)提的折舊)那凈值入哪個(gè)科目呢
看下你們適合免稅嗎?如果適合免稅的話,開零稅率的。