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銷項和進項科目有余額,需要在月底結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?

2022-09-19 17:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-19 17:44

借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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2022-09-19
你好 是的。 三個明細科目月末一起轉(zhuǎn) 。 你會做結(jié)轉(zhuǎn)分錄不 。
2021-02-19
有收入對應(yīng)需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤 貸期間費用 ,其他業(yè)務(wù)成本,營業(yè)外支出,主營業(yè)務(wù)成本, ,借主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入,貸本年利潤
2020-08-14
您好,這個的話,是現(xiàn)在都有數(shù)據(jù)嗎這個
2024-01-07
可以的,沒問題的哈,根據(jù)自己喜好做就是了。
2023-03-07
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