有收入對應(yīng)需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤 貸期間費(fèi)用 ,其他業(yè)務(wù)成本,營業(yè)外支出,主營業(yè)務(wù)成本, ,借主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入,貸本年利潤
請教一下。我把結(jié)轉(zhuǎn)損益刪了,重新結(jié)轉(zhuǎn),提示各損益科目余額為零,不需要結(jié)轉(zhuǎn)。這是什么情況?是哪里錯了嗎?
您好!月底結(jié)轉(zhuǎn)需要結(jié)轉(zhuǎn)哪些項(xiàng)目,步驟是什么?損益類的科目余額都為0嗎
老師,您好,本年利潤、利潤分配這個是所以者權(quán)益類嗎?,者2個科目怎么理解,為什么月底要結(jié)轉(zhuǎn)損益到這個科目?
老師,請問中途建賬時,損益類科目需要錄入起初數(shù)據(jù)嗎?我是從3月接2月建賬,損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)了都為0,只有發(fā)生額,需要錄入嗎?
損益類科目是不是不用填總分類賬,因?yàn)樵碌锥家Y(jié)轉(zhuǎn),科目余額為0
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款。現(xiàn)在將報(bào)銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,實(shí)際中在計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)的時候,例如管理費(fèi)用下的生活費(fèi),差旅費(fèi),辦公費(fèi)等常見的費(fèi)用,屬于變動成本部分嗎?
老師您好,保潔員的工資計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計(jì)入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
企業(yè)是充電樁的,一方投資土地,另一方投資資金,一人分2成,一人分8成,在賬務(wù)里未體現(xiàn)投資土地,給轉(zhuǎn)款是備注分成款,賬務(wù)處理怎么做呢
小規(guī)模納稅人可以自己開具增值稅專用發(fā)票嗎?是1% 還是3%? 浙江省的
老師,銷項(xiàng)稅207002.94,進(jìn)項(xiàng)稅32842.82;結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄怎么做?
老師,股權(quán)變更了,賬也要做嗎?假如注冊資本是500萬,A股東300萬,B股東100萬,C股東100萬,但實(shí)繳是300萬,A股東200萬,B股東50萬,C股東50萬,那如果C股東把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給A股東,章程那里變了,請問賬要做否?如何做?
老師,從客戶那里購買工具,然后在貨款中抵扣了怎么做賬
損益類的科目余額都為0 是