你好,學(xué)員,對(duì)方這個(gè)說(shuō)明即可
老師好。我們公司給甲掛靠公司的甲方開(kāi)了10萬(wàn)的票,9個(gè)點(diǎn)。然后現(xiàn)在收到款要將錢打給甲,公司要求扣除我們的開(kāi)票稅金后余額打給你甲,要求甲公司給我們公司開(kāi)對(duì)應(yīng)金額的發(fā)票,甲準(zhǔn)備給我們開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的材料票。所得稅和附加稅金額算出來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)怎么將這2個(gè)稅金折算成13點(diǎn)讓對(duì)方給我們開(kāi)票
去年銀行付款給對(duì)方,對(duì)方正常開(kāi)票給我們公司。但是今年稅務(wù)局查到對(duì)方公司跑路了,就要把這張發(fā)票作廢進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們公司白白損失幾千塊錢的發(fā)票,這筆款能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?然后稅前抵扣
一般納稅人:給我們的13點(diǎn)發(fā)票的公司被列入異常了,本國(guó)稅局讓異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后,對(duì)方換了個(gè)公司從新給我們開(kāi)了13的發(fā)票,我公司需要對(duì)方給開(kāi)什么證明嗎,怎么入帳
老師請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)對(duì)方去年給我們開(kāi)的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)公司了,現(xiàn)在要求對(duì)方重新開(kāi)。對(duì)方去年是小規(guī)模,開(kāi)的1%現(xiàn)在變成一般納稅人了,這種情況怎么處理呢?對(duì)方說(shuō)只能給我們開(kāi)專票 13%的
2022年的采購(gòu)進(jìn)來(lái)的專票發(fā)票,做了進(jìn)項(xiàng)。2024.4對(duì)方開(kāi)了發(fā)票給我們。我們要怎么入賬?需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么報(bào)稅?我們是一般納稅人
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
似懂非懂的 老師
就是對(duì)方寫(xiě)個(gè)說(shuō)明為啥用新公司開(kāi)票,你們作為附件