你好同學,做個一樣的憑證,把金額寫成負數(shù)就可以的。
老師您好,上上個月我們收到一張發(fā)票,進項稅已經(jīng)進行了抵扣,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,讓他們開了銷項負數(shù)又重新進行了開具了正數(shù)發(fā)票,我怎么做會計分錄呢?
老師,上個月給別人開的專票,稅已經(jīng)交了,這個月開負數(shù)紅沖,分錄該怎么做,關(guān)鍵問題,這個月是免稅銷售
老師你好,我上個月有張票開錯了,這個月開張負數(shù)再開張正數(shù),金額跟以前一樣,上個月的票已經(jīng)做賬了,這個月開的一張正數(shù)和負數(shù)該怎么做賬呀?
老師好~我們銷售方開具了負數(shù)專票,上個月已經(jīng)交了的稅,這個月的開了負數(shù)銷項,怎么做賬呢
2022年11月我公司開具的銷項專票,對方已抵扣,2023年2月對方開具紅字信息表,同時我公司也開具了負數(shù)發(fā)票,請問我公司開具的負數(shù)發(fā)票怎么做賬?這已跨年了
老師好,社保滯納金計入什么科目?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆會計分錄錯了,應(yīng)該借記應(yīng)收賬款-B,實際寫成了應(yīng)收賬款-A,現(xiàn)在怎么做處理
老師,我們是一般納稅人,銷售免稅鮮活蛋肉,供應(yīng)商把免稅發(fā)票開成了1%的普票,影不影響享受免稅政策,所得稅能正??鄢龁??
每筆支出都有手續(xù)費,但是銀行給我開票的時候是開在一起的,這個發(fā)票我應(yīng)該附在哪個憑證后面啊,還是支出的時候不做手續(xù)費,銀行發(fā)票來了再做。怎么做比較好
老師您好,我是糧油公司新入職會計,我不太會開發(fā)票,不理解發(fā)票和銷售之間的這個邏輯 假如我公司賣給客戶10袋面粉,每袋79,那一共應(yīng)收是790,開發(fā)票的時候不管是專票還是普票都需要把含稅打開嗎?然后含稅金額輸入790,開發(fā)票出來以后稅自動就會算好,價稅合計一共是790對嗎?
老師 經(jīng)營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻除以息稅前利潤?
現(xiàn)在年銷 2 個億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
那多交的稅,怎么做賬呀,不太明白
你好,咱多交的稅應(yīng)該正常,你上個月的時候就已經(jīng)做了憑證了,這個月咱們形成負數(shù)以后,你這個月除了開的這張負數(shù)的發(fā)票以外,還有沒有開其他正數(shù)的呢?如果也有的話,這個負數(shù)和正數(shù)的相互抵減,按照他們最終的合計數(shù),咱們才來交稅,所以你的睡一點都沒有多交。
這個月沒有正數(shù)發(fā)票哦,所以月底不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了
不,需要先結(jié)轉(zhuǎn)的先保持,這樣就可以的。