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老師,上個(gè)月給別人開的專票,稅已經(jīng)交了,這個(gè)月開負(fù)數(shù)紅沖,分錄該怎么做,關(guān)鍵問題,這個(gè)月是免稅銷售

2020-12-02 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-02 11:30

同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了

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快賬用戶9854 追問 2020-12-02 11:56

謝謝老師,還有個(gè)問題,上個(gè)月是免稅的,但是我交了6千多的稅,這個(gè)月交的稅給我反了,現(xiàn)在我應(yīng)該倒掛6萬多的進(jìn)項(xiàng),我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額為0,不知道怎么調(diào)回去

謝謝老師,還有個(gè)問題,上個(gè)月是免稅的,但是我交了6千多的稅,這個(gè)月交的稅給我反了,現(xiàn)在我應(yīng)該倒掛6萬多的進(jìn)項(xiàng),我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額為0,不知道怎么調(diào)回去
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齊紅老師 解答 2020-12-02 11:58

免稅的你應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入的

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快賬用戶9854 追問 2020-12-02 12:09

我記到營業(yè)外收入了,就是銷項(xiàng)稅應(yīng)該轉(zhuǎn)到成本,剛好剩下進(jìn)項(xiàng)稅,我現(xiàn)在不知道怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2020-12-02 12:12

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到成本就行了

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同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了
2020-12-02
你好是的,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)
2021-04-11
你好同學(xué),做個(gè)一樣的憑證,把金額寫成負(fù)數(shù)就可以的。
2022-09-19
你好,沒有別的銷項(xiàng)稅額話,借應(yīng)收 負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),之后做借銷項(xiàng)稅額? 負(fù)數(shù),貸轉(zhuǎn)出未交增值稅負(fù)數(shù),不做別的了
2021-05-14
借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2023-01-31
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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