同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了
老師,上個(gè)月給別人開的專票,稅已經(jīng)交了,這個(gè)月開負(fù)數(shù)紅沖,分錄該怎么做,關(guān)鍵問題,這個(gè)月是免稅銷售
老師 請教下 上個(gè)月給客服開的發(fā)票開錯(cuò)了 這個(gè)月把上個(gè)月 發(fā)票沖紅 開了負(fù)數(shù)發(fā)票 然后又開了個(gè)正數(shù)發(fā)票 怎么做分錄 雖然不影響稅額 但不知道 怎么做分錄 一負(fù)數(shù)與一正數(shù)一樣的金額,只是規(guī)格型號開錯(cuò)了 所以沖紅重開了
老師好~我們銷售方開具了負(fù)數(shù)專票,上個(gè)月已經(jīng)交了的稅,這個(gè)月的開了負(fù)數(shù)銷項(xiàng),怎么做賬呢
老師,上個(gè)月開的專票已經(jīng)申報(bào)繳稅,這個(gè)月紅沖了,直接遞減本月銷售額對吧,也交過稅了,那這些紅沖的發(fā)票怎樣做賬務(wù)處理,直接做紅字發(fā)票沖減嗎?
老師上月的發(fā)票已經(jīng)做賬,這個(gè)月紅沖重新開具了,紅沖的發(fā)票是不是做一筆相同的分錄負(fù)數(shù)就可以
老師,想問一下25年5月30號做了24年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)成本不夠,就在25年4月開了幾張服務(wù)票和餐飲票,(這就是傳說中的匯算清繳前收票還來得及,)那現(xiàn)在我在做25年4月的賬要怎么賬務(wù)處理呢?24年有很多暫估都還沒沖銷呢,
醫(yī)療服務(wù), 征前減免的稅額怎么計(jì)算,以收入為依據(jù)嗎?
老師你好 想問下我們作為用工單位應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄呢
我公司支付了5300招標(biāo)代理費(fèi),必須要合同嗎
發(fā)票的總額度?是每個(gè)月都更新嗎?
老師,自然人扣繳客戶端那個(gè)軟件,換了電腦,是不是以前的數(shù)據(jù)就沒了,不能換電腦?
只有一個(gè)日期,但是我想把他們都變成年月日的形式。他們是同年同月。應(yīng)該怎么變呢?
老師,我們是一般納稅人,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)去年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,我們應(yīng)該怎么調(diào)整做賬啊,涉不涉及改電子稅務(wù)局報(bào)表啥的啊
老師您好,為什么不選擇贈(zèng)送行為
排貿(mào)易是什么意思啊?
謝謝老師,還有個(gè)問題,上個(gè)月是免稅的,但是我交了6千多的稅,這個(gè)月交的稅給我反了,現(xiàn)在我應(yīng)該倒掛6萬多的進(jìn)項(xiàng),我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額為0,不知道怎么調(diào)回去
免稅的你應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入的
我記到營業(yè)外收入了,就是銷項(xiàng)稅應(yīng)該轉(zhuǎn)到成本,剛好剩下進(jìn)項(xiàng)稅,我現(xiàn)在不知道怎么做分錄
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到成本就行了