你好;? 減免的部分 ;自動(dòng)減免的; 我這邊都是? ?
老師,增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)上月期末余額還23.9元,本月簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額為119.38元,因一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算,2列本期發(fā)生額2494.76,4列本期可抵減額增加5738.13,5列本期實(shí)際抵減額100元,6列期末余額為5538.13,結(jié)果增值稅附列資料一,23行應(yīng)納稅額減征額,沒(méi)有計(jì)算出來(lái),不知道為什么?
老師您好,這個(gè)增值稅本期應(yīng)納稅額10083.15元,本期應(yīng)納稅額減征額1188.12元,實(shí)際應(yīng)納稅額8895.03元,我想問(wèn)一下,附加稅減半征收,增值稅也有減稅額嗎?這個(gè)是系統(tǒng)自己跳出來(lái),還是自己填上去的?
老師,我電子稅務(wù)提示這個(gè)您繳納的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開(kāi)具的發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。如未抵減,請(qǐng)您及時(shí)申報(bào)抵減。具體操作如下:小規(guī)模納稅人第一步:先填寫(xiě)《減免稅明細(xì)表》,在“減稅項(xiàng)目”欄次選擇減稅購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”,填報(bào)抵減金額。第二步:將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第10欄填寫(xiě),本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。,我的季度申報(bào)的嗎,如何操作
老師小規(guī)模納稅人增值稅的填報(bào),本期應(yīng)納稅額,本期應(yīng)納稅額減增額是自己填的,還是系統(tǒng)帶出來(lái)的,發(fā)票數(shù)不是帶出來(lái)了嗎
老師您好,一般納稅人增值稅報(bào)表上的銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后的應(yīng)納稅額,就是這個(gè)應(yīng)納稅額這一欄后面還有個(gè)應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來(lái)的
計(jì)算債權(quán)投資的攤余成本時(shí),要加上債權(quán)投資-應(yīng)計(jì)利息科目的余額計(jì)算嗎?
請(qǐng)問(wèn)下公司變更了,但是之前報(bào)關(guān)單抬頭還是舊的名稱(chēng),請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要申請(qǐng)?jiān)a(chǎn)地證還可以申請(qǐng)嗎,用舊的抬頭申請(qǐng)
老師,綠豆屬于干貨嗎?
老師,餐飲服務(wù)的進(jìn)行稅票,能不能抵扣?
老師,我有個(gè)客戶一張關(guān)單,金額比較大,是大型設(shè)備,要分四次收匯?請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收匯次數(shù)有限制嗎?系統(tǒng)能錄的進(jìn)去嗎?
工作太忙了沖賬的報(bào)銷(xiāo)單,沒(méi)有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說(shuō)難聽(tīng)話,員工承認(rèn)錯(cuò)誤先解釋什么原因,然后領(lǐng)導(dǎo)不聽(tīng),員工直接講不簽擺那去!這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎?老師給點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)唄?
老師,這個(gè)題里資本公積和其他收益是怎么計(jì)算的,哪個(gè)是倒擠出來(lái)的
截圖當(dāng)中的這道題,如果說(shuō)他沒(méi)有放棄減免稅政策的話,這道題的結(jié)局會(huì)是怎么算?把計(jì)算過(guò)程寫(xiě)一下,可以嗎?
太忙了沖賬的報(bào)銷(xiāo)單,沒(méi)有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說(shuō)難聽(tīng)話,員工直接講不簽就不簽
一個(gè)一般納稅人銷(xiāo)售一個(gè)自建房銷(xiāo)售額1500萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)預(yù)交怎么計(jì)算?實(shí)際繳納該怎么計(jì)算?把豎式列出來(lái)。特別是關(guān)于適用稅率。
10月份填增值稅及附加申報(bào)表自動(dòng)跳,那我這個(gè)計(jì)提附加稅咋知道計(jì)提多少?
?你好;? ? ?計(jì)提按照減免后的增值稅來(lái)計(jì)提附加稅??
小規(guī)模增值稅一般是減征多少呢?
?你好;? 增值稅目前是連續(xù)12個(gè)月滾動(dòng)銷(xiāo)售低于500萬(wàn); 3%業(yè)務(wù)是免增值稅和附加稅的??
我們開(kāi)的是3%的專(zhuān)票
你好;? 按3%繳納增值稅;? ?月不超過(guò)10萬(wàn)季度不超過(guò)30萬(wàn)是免教育附加和地方教育費(fèi)附加 ;? ? ? ?符合小規(guī)模城建稅減半繳納? ?
每個(gè)月專(zhuān)票都開(kāi)40多萬(wàn),城建稅我知道減半,就增值稅減的額度比例不知道
?你好 ;? ?增值稅沒(méi)有減免額度哈 ; 專(zhuān)票全額繳納增值稅??
我上面發(fā)了一張圖片您能看到嗎?之前的會(huì)計(jì)增值稅他這減免額度不知道咋弄的?
這是另外一位會(huì)計(jì)填的二季度的增值稅報(bào)表,9月底要計(jì)提季度增值
?你好;? 這個(gè)申報(bào)表是好久的; 2季度的話; 沒(méi)有減免哈; 之前1季度才有 小規(guī)模是有一個(gè) 減按1%報(bào)增值稅的??
這是今年4月報(bào)1—3月的增值稅,我看她4—6月增值稅又沒(méi)有減征額,所以就問(wèn)一下
?你好 ;? ?2季度是 按3%報(bào)稅了。 本身就不減免了? ? ?是按3%直接繳納了? ?
那我這個(gè)季度增值稅也直接按3%繳納了,然后附加稅減半征收 開(kāi)了11萬(wàn)的普票 ,普票是不收稅的,也不受影響哈
?你好;? ? ?是的;? ?對(duì)的; 只是1季度有一個(gè)減免按 1%繳納而已??