你好;? 減免的部分 ;自動減免的; 我這邊都是? ?
老師,增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費上月期末余額還23.9元,本月簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額為119.38元,因一般項目加計抵減額計算,2列本期發(fā)生額2494.76,4列本期可抵減額增加5738.13,5列本期實際抵減額100元,6列期末余額為5538.13,結(jié)果增值稅附列資料一,23行應(yīng)納稅額減征額,沒有計算出來,不知道為什么?
老師您好,這個增值稅本期應(yīng)納稅額10083.15元,本期應(yīng)納稅額減征額1188.12元,實際應(yīng)納稅額8895.03元,我想問一下,附加稅減半征收,增值稅也有減稅額嗎?這個是系統(tǒng)自己跳出來,還是自己填上去的?
老師,我電子稅務(wù)提示這個您繳納的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費,可憑技術(shù)維護服務(wù)單位開具的發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。如未抵減,請您及時申報抵減。具體操作如下:小規(guī)模納稅人第一步:先填寫《減免稅明細表》,在“減稅項目”欄次選擇減稅購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填報抵減金額。第二步:將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。,我的季度申報的嗎,如何操作
老師小規(guī)模納稅人增值稅的填報,本期應(yīng)納稅額,本期應(yīng)納稅額減增額是自己填的,還是系統(tǒng)帶出來的,發(fā)票數(shù)不是帶出來了嗎
老師您好,一般納稅人增值稅報表上的銷項減去進項后的應(yīng)納稅額,就是這個應(yīng)納稅額這一欄后面還有個應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來的
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
10月份填增值稅及附加申報表自動跳,那我這個計提附加稅咋知道計提多少?
?你好;? ? ?計提按照減免后的增值稅來計提附加稅??
小規(guī)模增值稅一般是減征多少呢?
?你好;? 增值稅目前是連續(xù)12個月滾動銷售低于500萬; 3%業(yè)務(wù)是免增值稅和附加稅的??
我們開的是3%的專票
你好;? 按3%繳納增值稅;? ?月不超過10萬季度不超過30萬是免教育附加和地方教育費附加 ;? ? ? ?符合小規(guī)模城建稅減半繳納? ?
每個月專票都開40多萬,城建稅我知道減半,就增值稅減的額度比例不知道
?你好 ;? ?增值稅沒有減免額度哈 ; 專票全額繳納增值稅??
我上面發(fā)了一張圖片您能看到嗎?之前的會計增值稅他這減免額度不知道咋弄的?
這是另外一位會計填的二季度的增值稅報表,9月底要計提季度增值
?你好;? 這個申報表是好久的; 2季度的話; 沒有減免哈; 之前1季度才有 小規(guī)模是有一個 減按1%報增值稅的??
這是今年4月報1—3月的增值稅,我看她4—6月增值稅又沒有減征額,所以就問一下
?你好 ;? ?2季度是 按3%報稅了。 本身就不減免了? ? ?是按3%直接繳納了? ?
那我這個季度增值稅也直接按3%繳納了,然后附加稅減半征收 開了11萬的普票 ,普票是不收稅的,也不受影響哈
?你好;? ? ?是的;? ?對的; 只是1季度有一個減免按 1%繳納而已??