你好,沒問題可以這么操作的
老師 我7月收到的投資款做到實(shí)收資本 返還的時(shí)候銀行備注付往來款 這樣操作可以嗎
老師 我7月收到的投資款做到實(shí)收資本 返還的時(shí)候銀行備注付往來款 做賬借實(shí)收資本 這樣操作可以嗎
老師 我7月收到的投資款做到實(shí)收資本 返還的時(shí)候銀行備注付往來款 做賬借實(shí)收資本 這樣操作可以嗎
老師 我7月收到的投資款做到實(shí)收資本 返還的時(shí)候銀行備注付往來款 做賬借實(shí)收資本 這樣操作可以嗎
股東投資時(shí),認(rèn)繳的時(shí)候不要做賬,直接去工商變更注冊(cè)資本,實(shí)繳到賬的時(shí)候再做賬是嗎?實(shí)際出資時(shí)借銀行存款,貸實(shí)收資本是嗎?還需要其他操作嗎?
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問怎么算?
都說本年利潤(rùn)都要清零。比如24年利潤(rùn)表本年累計(jì)金額20萬,資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤(rùn)10萬 請(qǐng)問26年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)字是30嗎?
老師, 我們是汽車銷售行業(yè),每次銷售賣車都會(huì)送客戶尿素,機(jī)油等,找了一個(gè)固定售后公司,月底售后就根據(jù)這個(gè)紙質(zhì)清單給我們開票,但是每次都開,勞務(wù)*保養(yǎng)材料費(fèi)。 我想知道正規(guī)的發(fā)票應(yīng)該是什么,且我這邊分錄需要分幾部做,分錄怎么寫。
我們員工大部分都是有累計(jì)減除費(fèi)用的,但是有兩個(gè)員工卻沒有累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)問是什么原因呢
老師,24年工資計(jì)提643300,個(gè)稅申報(bào)643000,實(shí)際有15000沒發(fā)放,現(xiàn)在匯算清繳賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別怎么填呢
收定金要計(jì)入合同負(fù)債還是預(yù)收賬款?
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師我報(bào)匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用利潤(rùn)表里是負(fù)數(shù)是什么意思有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師您好! 外幣賬戶既有原幣金額也有折合人民幣金額 月末怎么調(diào)匯?原幣金額對(duì)得上還用調(diào)匯嗎
有一筆2022年的費(fèi)用做主營(yíng)業(yè)成本報(bào)稅可睡前抵扣了,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用做重了,那我改了年報(bào)了,憑證需要做沖回么?怎么做賬務(wù)處理
就是我銀行付出去 銀行備注是往來款 做賬做實(shí)收資本 沒影響的嗎
是的,這個(gè)是沒有影響的。
為啥 東老師給我解釋下 我不理解
看這個(gè)實(shí)質(zhì)要是出資款可以這么做
那我做賬是做實(shí)收資本啊 銀行備注為啥是往來
那就是備注錯(cuò)誤了,你需要看這筆業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)
就是我做賬的科目跟銀行備注的內(nèi)容必須一致 對(duì)吧
這倒不是,還是得按照業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)做
是啊,我這個(gè)實(shí)質(zhì)用途是付投資款 ,那我銀行備注就要注明投資款啊,不能寫往來款,
對(duì),按理說你不能寫往來款,得寫投資款才行
那分紅可以用其他公司賬戶付嗎,不走本公司賬戶
那肯定是不行的,得需要本公司賬戶付
這個(gè)分紅跟期末凈利潤(rùn)分紅是一個(gè)性質(zhì)嗎 這個(gè)分紅只是投資設(shè)備的分紅
一個(gè)意思,都是分紅
可是我賬上的利潤(rùn)是虧的
虧損的 按理說不能分紅