您好,這個(gè)是可以的哈

老師 我7月收到的投資款做到實(shí)收資本 返還的時(shí)候銀行備注付往來款 這樣操作可以嗎
老師 我7月收到的投資款做到實(shí)收資本 返還的時(shí)候銀行備注付往來款 做賬借實(shí)收資本 這樣操作可以嗎
老師 我7月收到的投資款做到實(shí)收資本 返還的時(shí)候銀行備注付往來款 做賬借實(shí)收資本 這樣操作可以嗎
老師 我7月收到的投資款做到實(shí)收資本 返還的時(shí)候銀行備注付往來款 做賬借實(shí)收資本 這樣操作可以嗎
股東投資時(shí),認(rèn)繳的時(shí)候不要做賬,直接去工商變更注冊資本,實(shí)繳到賬的時(shí)候再做賬是嗎?實(shí)際出資時(shí)借銀行存款,貸實(shí)收資本是嗎?還需要其他操作嗎?
老師她這個(gè)是個(gè)體!申報(bào)經(jīng)營所得是這個(gè)提示是什么意思
老師,有開荒保潔結(jié)算單模板嗎
匯算清繳各費(fèi)用扣除比例
小規(guī)模納稅人,做帳7?8月增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)了,季度開票未超30萬,到季度申報(bào)時(shí),增值稅需交專票的稅,這種做帳怎么做啊
老師,小規(guī)模納稅人季度開普票沒有超過30.萬,開票時(shí)正常做價(jià)稅分離 季末減免的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入嗎
老師,別人掛靠我們建筑公司,怎么扣稅點(diǎn),老板讓我做個(gè)方案,有成本怎么算,沒成本怎么算,我這方案怎么做呢,能不能幫忙寫一個(gè)詳細(xì)的老師
你好,亞馬遜的7-9月的96854美元收入,一部分通過第三方已折合人民幣到公司對公賬戶了,還有一部分未提現(xiàn),現(xiàn)在要申報(bào)無票收入,按什么匯率折算人民幣
老師我們小規(guī)模納稅人季報(bào),但是第三季度的費(fèi)用票少了,產(chǎn)生利潤了,我又不想交所得稅,那我能暫估費(fèi)用票嗎?還是怎么操作可以降低利潤?我們也沒有給員工發(fā)工資,發(fā)工資用的另一個(gè)公司發(fā)的
老師,發(fā)票已開,但是企業(yè)所得稅按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,如何做賬?
你好,無票收入季度小于30萬,是按照1個(gè)點(diǎn)計(jì)提增值稅,還是3個(gè)點(diǎn)計(jì)提增值稅


能幫我解釋清楚嗎
您好,是這樣的,因?yàn)槟氵@個(gè)相當(dāng)于撤資,撤資的話是可以正常作為實(shí)收資本的退回的
退回 銀行備注不應(yīng)該是返回投資款嗎,寫往來款也行?
您好,這個(gè)是沒事的,因?yàn)槟銈冋媸菍?shí)收資本退回的話,也會(huì)有手續(xù)吧,比如股東會(huì)決議
那我付股東的分紅,可以用其他公司付嗎,不走本公司賬戶
別啊,這個(gè)不可能的
但是其他公司付的時(shí)候沒有備注是分紅 ,是轉(zhuǎn)給其他公司出納私賬的,出納私賬付給股東,這樣本公司就沒有做分紅這一步驟
對啊,所以說用其他公私付款分紅就是不對的
是啊,所以轉(zhuǎn)給其他公司出納沒有備注分紅
那現(xiàn)在您的問題是怎么正確做還是?
正確做啊,不然解釋不通
用你們公司去付款這個(gè)分紅,并且召開一下股東會(huì)會(huì)議,有記錄,這樣就行
這個(gè)分紅跟期末凈利潤分紅是一個(gè)性質(zhì)嗎 這個(gè)分紅只是投資設(shè)備的分紅
是一個(gè)意思,就是說投資了,盈利后分紅了
可是我利潤是虧的
利潤虧損你為什么還分紅?