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老師固定資產(chǎn)期末結(jié)轉(zhuǎn)不平是什么原因?

2022-09-19 09:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-19 10:00

?你好;? ? 你們是? 與總賬對賬不平衡嗎? ?

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快賬用戶2555 追問 2022-09-19 10:30

嗯嗯就是

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齊紅老師 解答 2022-09-19 10:32

?你好;? ??, 請您先將總賬反結(jié)賬,再將固定資產(chǎn)反結(jié)賬,之后將固定資產(chǎn)的憑證刪除,之后重新計(jì)提折舊,對賬,看看是否平衡,若是不平衡的話,請您調(diào)平之后再結(jié)帳。、 導(dǎo)致固定資產(chǎn)與總賬對賬不平,一般有以下幾點(diǎn)原因: 1.總賬系統(tǒng)錄入了固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊科目的期初余額,固定資產(chǎn)模塊中沒有錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)的原始卡片(可在【總賬】-【設(shè)置】-【期初余額】查詢余額,【固定資產(chǎn)】-【卡片】-【卡片管理】查詢卡片); 2.固定資產(chǎn)模塊中錄入了原始卡片,總賬系統(tǒng)沒有錄入固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊的期初余額; 3.固定資產(chǎn)模塊錄入卡片沒有制單,通過手工在總賬直接填制相關(guān)憑證; 4.固定資產(chǎn)模塊的卡片制單了,傳到總賬后沒有對憑證進(jìn)行記賬。

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快賬用戶2555 追問 2022-09-19 10:34

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-19 10:36

?不客氣的; 先檢查下看看? ?

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?你好;? ? 你們是? 與總賬對賬不平衡嗎? ?
2022-09-19
您好,是不是多計(jì)提了折舊 謝謝
2021-02-07
同學(xué)您好,您是需要反結(jié)賬什么時(shí)候的
2021-03-02
你看看固定資產(chǎn)卡片折舊了嗎
2023-12-08
你好,是的,是這樣的
2022-05-04
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