?你好;? ? 你們是? 與總賬對(duì)賬不平衡嗎? ?
老師,我固定資產(chǎn)月結(jié)時(shí)顯示對(duì)賬不平,請(qǐng)問是什么原因?
老師,用友t3固定資產(chǎn)模塊想反結(jié)賬,卻提示不能恢復(fù)固定資產(chǎn)月末結(jié)賬前狀態(tài)。什么原因呢?登錄日期沒錯(cuò)啊
老師,固定資產(chǎn)期末余額結(jié)轉(zhuǎn)下年的金額是固定資產(chǎn)原值的意思嗎?
老師固定資產(chǎn)期末結(jié)轉(zhuǎn)不平是什么原因?
老師,本月還沒報(bào)稅,就沒有計(jì)提所得稅和附加稅,也沒進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn),然后資產(chǎn)負(fù)債表不平,結(jié)轉(zhuǎn)之后就平了,請(qǐng)問是什么原因
買了電器,怎么知道對(duì)方商鋪有沒有開票給我呀
本月憑證做上月工資合理嗎?比如9月做的8月的憑證是做7月工資表,相當(dāng)于7月工資9月才申報(bào),工資表每次比憑證晚一個(gè)月合理嗎
老師,10000的商品,給客戶讓八個(gè)點(diǎn)是怎么計(jì)算呀
請(qǐng)問這道題他最后要求的新增的息稅前利潤(rùn),新增的息稅前利潤(rùn)=新增的邊際貢獻(xiàn)?新增的固定成本 為什么這里面減的是12萬乘以40%,而不是直接減12萬呢?
老師對(duì)方想把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,他的公司有問題了,他和我們公司沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),能不能把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們。
請(qǐng)問老師,民辦私立學(xué)校高中的住宿費(fèi)按月分?jǐn)倖幔?-下一年1月,3-6月,是按照9個(gè)月分?jǐn)倖??我只知道學(xué)費(fèi)分?jǐn)偅∷拶M(fèi)不太清楚
老師,公司這邊讓開40多萬產(chǎn)品銷售發(fā)票(分兩個(gè)月一個(gè)月開20多萬),但是這都沒有實(shí)際生產(chǎn)的,去哪里結(jié)轉(zhuǎn)成本哦,
老師,請(qǐng)教一下,用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項(xiàng),需要帶工資表嗎?
老師為什么是48.6%-54%呢。差額分析法是不是算出來的就是替換掉的項(xiàng)目的差額
可以解釋下這個(gè)圖么,
嗯嗯就是
?你好;? ??, 請(qǐng)您先將總賬反結(jié)賬,再將固定資產(chǎn)反結(jié)賬,之后將固定資產(chǎn)的憑證刪除,之后重新計(jì)提折舊,對(duì)賬,看看是否平衡,若是不平衡的話,請(qǐng)您調(diào)平之后再結(jié)帳。、 導(dǎo)致固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬不平,一般有以下幾點(diǎn)原因: 1.總賬系統(tǒng)錄入了固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊科目的期初余額,固定資產(chǎn)模塊中沒有錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)的原始卡片(可在【總賬】-【設(shè)置】-【期初余額】查詢余額,【固定資產(chǎn)】-【卡片】-【卡片管理】查詢卡片); 2.固定資產(chǎn)模塊中錄入了原始卡片,總賬系統(tǒng)沒有錄入固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊的期初余額; 3.固定資產(chǎn)模塊錄入卡片沒有制單,通過手工在總賬直接填制相關(guān)憑證; 4.固定資產(chǎn)模塊的卡片制單了,傳到總賬后沒有對(duì)憑證進(jìn)行記賬。
好的,謝謝老師
?不客氣的; 先檢查下看看? ?