你好,營業(yè)執(zhí)照下來就可以做賬的。你是六月份辦理的營業(yè)執(zhí)照,六月份當(dāng)月就可以的。
公司7月29領(lǐng)取的營業(yè)執(zhí)照,8月7號完成的稅務(wù)登記,8月份籌建期還沒有任何生產(chǎn)銷售,9月申報8月的稅是零申報,購買設(shè)備有合同的話,就報個印花稅就可以了嗎?稅局專員說公司沒有進(jìn)賬發(fā)票回來前,不可以開銷項,那公司收回一定量的進(jìn)賬,是不是就可以開銷項了
個體餐飲店被稅務(wù)局認(rèn)定為查賬征收,建賬的話應(yīng)該是從什么時候建合適了?6月份之前是籌建期、7月份是試營業(yè)期、8月份開始是正式開業(yè)期
個體餐飲店查賬征收 7月份取得營業(yè)執(zhí)照開始建賬 店鋪租金是5月份租房的時候付的 到7月份分?jǐn)偡孔獾臅r候 會計分錄應(yīng)該怎么做了
老師你好,我自己經(jīng)營一家物流個體戶,從今年2月份開始開始運(yùn)作,稅務(wù)局當(dāng)時是規(guī)定定期定額征收,由稅務(wù)機(jī)關(guān)自行申報,定額是季度9萬,我每個月開票大概在10萬左右,都是開具的專用發(fā)票1%的,每個季度根據(jù)開具專票金額交稅,后來稅務(wù)從9月份開始,給我改為查賬征收,需要我自己申報,查賬征收的話,就需要做賬報稅了,那么我想問一下,2-8月份,我的賬應(yīng)該怎么做?2-8月份有成本費(fèi)用,但是沒有去取得成本發(fā)票,這個應(yīng)該怎么辦處理
請問老師,6月份新成立個體戶,第二季度被設(shè)為定期定額征稅方式,6月份開票收入19100元,7月6日通過銀行發(fā)員工6月份工資47010元,7月5日開票6月份收入71000元。但是上去自然人扣繳端申報員工工資個稅,系統(tǒng)顯示沒有次稅種要申報,經(jīng)營所得也是,顯示沒有次稅種要申報,顯示要去更改征稅方式。但是稅務(wù)局說了,第二季度改不了征稅方式,只能按開票收入核定征收了,第三季度才是查賬征收,那我想請問,建賬7月份開始,我這個銀行初始余額怎么填,填多少。發(fā)6月份工資跟6月份開票收入的差額這個怎么處理
老師,我想問一下退休人員返聘,長期的,合同是簽勞務(wù)還是簽勞動合同?工資按薪酬報稅還是勞務(wù)報酬報稅
請問下老師,一般房屋租賃是幾個點(diǎn)稅率
我們在計提應(yīng)付職工薪酬的時候,工資除了入管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用,還會入到哪里?
老師,我問一下,如果我在這家公司做了七八年,然后我離職了,我沒有領(lǐng)取失業(yè)金。當(dāng)月我就及時入職了另外一家公司,然后補(bǔ)上了這個社保。嗯,如果現(xiàn)在從這家公司離職,這也就是社保沒有斷過嘛。但是的話呢,換了公司我還可以再領(lǐng)失業(yè)金嗎?能領(lǐng)多久?
這題我算的是賬面價值2×4×7.6=60.8,可變現(xiàn)凈值1.9×4×7.7=58.52,具體的存貨跌價準(zhǔn)備2.28,題目中沒有正確答案吧
@董孝彬 老師你好,有問題請教
這個股份支付的題,請給解析一下第三題,計算所得稅部分,特別是對遞延所得稅負(fù)債期初200和期末120對應(yīng)交所得稅已經(jīng)的原理調(diào)增還是調(diào)減,其中的道理?
這個是遠(yuǎn)期匯票還是支票???能背書嗎?我們公司是嘉泓,這個賬號怎么不是我們公賬賬號啊?
老師 問下客訴發(fā)生的退房費(fèi)怎么做賬?
老師計提社保的時候一項一項分著計提,還是直接來總數(shù)計提
籌建期所有的費(fèi)用,做到管理費(fèi)用、開辦費(fèi)。
在營業(yè)執(zhí)照下來之前做的一些支出還要做賬么?如果要做的話也是做到管理費(fèi)用里面是吧
你好,對的是的,是這么做的。
如果直接從營業(yè)期開始做 可以么
可以的,可以這么做。
從營業(yè)期開始做和 從籌建期開始做 都有什么區(qū)別么
你好,從籌建期開始做賬,當(dāng)月的損益做到當(dāng)月,不影響當(dāng)月的利潤 從營業(yè)期開始做賬的話,之前的實際有虧損,但是你沒有坐上,你影響的這個月的利潤
籌建期開始做賬,期間的損益可以在后面營業(yè)期的盈利當(dāng)中抵減是吧?也是可以遞延抵減到5年?可以這樣理解嗎
你好,對的是的,是這么理解的。