同學你好 借長期待攤費用 貸銀行存款
公司請人建設網站,1月份支付了7萬且收到票,當時不知道有尾款就做了會計分錄,借長期待攤費用7萬,待銀存7萬。分三年攤銷,2月份開始每個月攤銷時做 借銷售費用-業(yè)務宣傳費 ,貸長期待攤費用。5月份又支付了尾款3萬且收到票,請問從5月份開始具體會計分錄應該怎么調整?這個尾款的3萬是從5月份開始攤銷嗎?分錄越詳細越好謝謝!
麻煩問下老師,我們是6月份付的2021年7月-2022年6月的房租,之前沒有會計,只有個外賬會計,我現(xiàn)在想建賬,8月份開始建賬,麻煩問一下我應該怎么寫分錄分攤房租
老師,你好。我們廠租每個月都有計提,房租發(fā)票是一個季度才開具給我們的?,F(xiàn)在我們收到7-9月份的租賃發(fā)票。請問這個會計分錄應該怎么做的?計提的時候是:借:制造費用——廠租 貸:應付賬款——房東。 現(xiàn)在收到了發(fā)票,這個分錄應該怎么做呢?
個體餐飲店被稅務局認定為查賬征收,建賬的話應該是從什么時候建合適了?6月份之前是籌建期、7月份是試營業(yè)期、8月份開始是正式開業(yè)期
個體餐飲店查賬征收 7月份取得營業(yè)執(zhí)照開始建賬 店鋪租金是5月份租房的時候付的 到7月份分攤房租的時候 會計分錄應該怎么做了
【中國農業(yè)銀行】您尾號4574賬戶09月30日14:14向喜馬拉雅付費精品完成微信支付交易人民幣-49.00,余額515.51。
【中國農業(yè)銀行】您尾號4574賬戶09月30日14:14向喜馬拉雅付費精品完成微信支付交易人民幣-49.00,余額515.51。
【中國農業(yè)銀行】您尾號4574賬戶09月30日14:14向喜馬拉雅付費精品完成微信支付交易人民幣-49.00,余額515.51。怎么會發(fā)生這個扣費
老師,支付的裝修費用,發(fā)票也開來了,是直接銀行支付,還是先掛應付賬款,再用銀行存款支付?如果直接用銀行支付,就查不到這個公司的往來
老師,公司賠償款給員工 需要掛 應付職工薪酬嗎?
當月取得的進項票,次月在電子稅務局里報稅,為什么找不到,這個票據(jù)是專票呀,是要在稅務局里能勾選認證的專票才能抵扣嗎?
我們是電商一件代發(fā),我們客戶下單,供應商給我們發(fā)貨,我們給客戶開商品的發(fā)票,運費有供應商包郵發(fā)貨和客戶支付郵費發(fā)貨兩種模式,這兩種我們公司運費賬務要怎么體現(xiàn)
經濟性質是有限責任公司,注冊資本100萬,股東是自熱人股東,做受益所有人備案可以免申報嗎?
鐵路電子客票,購買方名稱寫成員工自己名字了,不能抵扣,可以入公司費用嗎?
老師,小規(guī)模一季度沒達到30萬,但需要開專票給客戶,這專票的稅點是不是就要格外交稅的?
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5月份付的錢 7月份建賬當月只是分攤 銀行存款沒有減少 如果做貸銀行存款 賬上銀行存款減少 實際銀行流水上 銀行存款并沒有減少啊
同學你好 你五月付款的時候就有發(fā)票嗎
一直沒開發(fā)票 這個月11月份才補開了之前季度的發(fā)票
同學你好 那你之前的可以先做預付的 然后收到發(fā)票計入費用
那5月份交了房租 7月份拿到營業(yè)執(zhí)照才開始建賬 之前交過的錢要怎么過度到建賬的時候了 怎么通過會計分錄提現(xiàn)出來了
同學你好 你做7月做 借預付賬款 貸其他應付款
這個其他應付 后面要一直掛賬上么
同學你好 對的 然后后期 借其他應付款 貸銀行存款 這樣
銀行存款5月份已經交過了呀 在后期再貸銀行存款 與實際銀行卡流水支出不符呀
同學你好 那你只能就是建賬之后補做