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請問老師,6月份新成立個體戶,第二季度被設(shè)為定期定額征稅方式,6月份開票收入19100元,7月6日通過銀行發(fā)員工6月份工資47010元,7月5日開票6月份收入71000元。但是上去自然人扣繳端申報員工工資個稅,系統(tǒng)顯示沒有次稅種要申報,經(jīng)營所得也是,顯示沒有次稅種要申報,顯示要去更改征稅方式。但是稅務局說了,第二季度改不了征稅方式,只能按開票收入核定征收了,第三季度才是查賬征收,那我想請問,建賬7月份開始,我這個銀行初始余額怎么填,填多少。發(fā)6月份工資跟6月份開票收入的差額這個怎么處理

2025-07-13 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-13 17:15

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-13 17:16

您好,7月建賬時銀行初始余額直接填寫6月底實際銀行賬戶余額(核對對賬單),6月工資47010元在7月記賬(借:管理費用47010 貸:應付職工薪酬47010,借:應付職工薪酬47010 貸:銀行存款47010),6月核定征收僅按19100元計稅,7月補開的71000元(屬6月收入)需在賬務中補記收入(借:應收賬款71000 貸:主營業(yè)務收入71000)但不影響6月稅款,所有憑證留存?zhèn)洳椋?月起按查賬征收要求完整記賬申報。

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快賬用戶3972 追問 2025-07-13 17:35

但是7月份份開的票71000,當做7月份收入,這樣不是不用這么麻煩嗎,稅局計算增值稅直接就按開票收入來計算的。要是7月份的71000計入6月份的收入,但是稅務局計算增值稅又把7月份的開票增值稅計入第三季度了,這個又怎么記賬

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齊紅老師 解答 2025-07-13 17:47

?您好,7月開票71000元直接計入7月收入(增值稅按開票時間申報),6月工資47010元在7月支付時記賬(借:費用47010 貸:應付職工薪酬47010 借:應付職工薪酬47010 貸:銀行存款47010),6月核定收入19100元已完稅無需處理,建賬時銀行初始余額按6月底實際金額填寫,其他無需調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2025-07-13 17:52

?您好,我現(xiàn)在去外面聚個餐,回到家再回復留言,請原諒。

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快賬用戶3972 追問 2025-07-13 18:23

那請問這個個體戶老板的個稅呢,按照什么申報,但是點進去電子稅務局顯示不用申報,這么奇怪,點經(jīng)營所得也顯示不用申報,點個稅咯,錄資料只有雇員,沒有雇主的,雇員的申報6月份工資顯示沒有這個稅種,雇主的經(jīng)營所得顯示也不用申報,是不是就完工了,第二季度的,報了增值稅

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齊紅老師 解答 2025-07-13 22:06

?您好,第二季度個稅(經(jīng)營所得%2B工資)和增值稅均已完成,不用操作,直接進入Q3查賬征收即可。 核定征收期(6月):稅務局已按開票收入19100元自動核定個稅(經(jīng)營所得),不用手動申報,系統(tǒng)顯示 不用申報 屬正常。 雇員工資個稅:如果系統(tǒng)提示 無稅種 ,可能是核定征收期間未開通綜合所得申報權(quán)限,6月工資47010元暫不用申報(但需保留工資表備查)。 增值稅:6月開票19100元已申報(Q2),7月開票71000元需在Q3申報

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?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-07-13
您好 那您5月和6月的工人工資計入哪里了
2020-10-17
您好,定額征收時沒有成本嗎?
2021-07-22
你好!具體咨詢下稅務吧,把情況說明白,讓稅務想辦法解決一下。
2024-03-29
您好,是不是壓根就沒做賬呢
2024-03-29
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