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金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫?
最后一個錢數(shù)填錯了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎選手,新公司
老師,賬套上的承兌比實際承兌少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我們有三個公司,一個用品公司,成立了一年多了,小規(guī)模,主要做改裝車,宿營車改裝。出納,不小心把這個公司給升為了一般納稅人,剛好,老板又要銷售底盤車,好像廠家要求要一般納稅人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注冊了一個,一般納稅人公司,專門賣中國重汽的輕客車,這是第二個公司,10月份,又成立了一個小規(guī)模公司,為了開改裝車的普票,成立的小規(guī)模公司,三個公司。實際的老板,是三個男老板,用品和汽車銷售都是一個法人,是這其中一個老板的老婆。最后成立的一個公司,找了一個法人,出納做收支日報表,報銷的,或者直接采購改裝車要用的配件,隔三差五要從公司提取備用金,到一個實際男老板用他的名字辦的出納卡里面,
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運費沒有發(fā)票怎樣報
老師,您好,臨時工可以招殘疾人嗎
建筑業(yè),總包跟分包簽訂了勞務合同,總包也代發(fā)分包的農民工工資?勞務公司在實際施工的過程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時候,開發(fā)票內容可以開,建筑服務*勞務費,那少部分的材料費的開票內容也可以這樣開嗎?
老師,答案為什么選第三個
請問個體工商戶開公積金多久可以貸款?
您好,7月建賬時銀行初始余額直接填寫6月底實際銀行賬戶余額(核對對賬單),6月工資47010元在7月記賬(借:管理費用47010 貸:應付職工薪酬47010,借:應付職工薪酬47010 貸:銀行存款47010),6月核定征收僅按19100元計稅,7月補開的71000元(屬6月收入)需在賬務中補記收入(借:應收賬款71000 貸:主營業(yè)務收入71000)但不影響6月稅款,所有憑證留存?zhèn)洳椋?月起按查賬征收要求完整記賬申報。
但是7月份份開的票71000,當做7月份收入,這樣不是不用這么麻煩嗎,稅局計算增值稅直接就按開票收入來計算的。要是7月份的71000計入6月份的收入,但是稅務局計算增值稅又把7月份的開票增值稅計入第三季度了,這個又怎么記賬
?您好,7月開票71000元直接計入7月收入(增值稅按開票時間申報),6月工資47010元在7月支付時記賬(借:費用47010 貸:應付職工薪酬47010 借:應付職工薪酬47010 貸:銀行存款47010),6月核定收入19100元已完稅無需處理,建賬時銀行初始余額按6月底實際金額填寫,其他無需調整。
?您好,我現(xiàn)在去外面聚個餐,回到家再回復留言,請原諒。
那請問這個個體戶老板的個稅呢,按照什么申報,但是點進去電子稅務局顯示不用申報,這么奇怪,點經營所得也顯示不用申報,點個稅咯,錄資料只有雇員,沒有雇主的,雇員的申報6月份工資顯示沒有這個稅種,雇主的經營所得顯示也不用申報,是不是就完工了,第二季度的,報了增值稅
?您好,第二季度個稅(經營所得%2B工資)和增值稅均已完成,不用操作,直接進入Q3查賬征收即可。 核定征收期(6月):稅務局已按開票收入19100元自動核定個稅(經營所得),不用手動申報,系統(tǒng)顯示 不用申報 屬正常。 雇員工資個稅:如果系統(tǒng)提示 無稅種 ,可能是核定征收期間未開通綜合所得申報權限,6月工資47010元暫不用申報(但需保留工資表備查)。 增值稅:6月開票19100元已申報(Q2),7月開票71000元需在Q3申報