你好,學(xué)員,這個(gè)是13%稅率的
甲公司為增值稅一般納稅人,銷(xiāo)售商品適用的增值稅稅率為13%,裝修服務(wù)適用增值稅稅率為9%,酒店服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。2019年12月,甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù):(4)甲公司經(jīng)營(yíng)一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。12月甲公司計(jì)提與酒店經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的酒店、客房以及客房?jī)?nèi)的設(shè)備家具等折舊50000元、酒店土地使用權(quán)攤銷(xiāo)費(fèi)用200000元。經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi)、餐飲等服務(wù)含稅收入848000元,全部存人銀行。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用元表示)老師你好含稅收入中的應(yīng)交稅費(fèi)怎么算出來(lái)是48000?
甲公司是一家白酒生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,本年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)向某煙酒專(zhuān)賣(mài)店銷(xiāo)售糧食白酒30噸,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得含稅收入3 390000元,另收取品牌使用費(fèi)678000元、包裝物租金452000元。該批糧食白酒已經(jīng) 發(fā)出,上述款項(xiàng)均以銀行存款收訖。該批糧食白酒在發(fā)出時(shí),其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給 煙酒專(zhuān)賣(mài)店,酒的消費(fèi)稅稅率為10%,白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克 (1)計(jì)算本月甲公司向?qū)Yu(mài)店銷(xiāo)售白酒的應(yīng)
1、客戶在酒店使用會(huì)議室開(kāi)會(huì),酒店會(huì)為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開(kāi)會(huì)時(shí)間長(zhǎng),還需要酒店提供住宿及餐飲。客人需要酒店為其開(kāi)具一張會(huì)議費(fèi)發(fā)票,將三個(gè)消費(fèi)項(xiàng)目合并開(kāi)成會(huì)議費(fèi)發(fā)票。因含有餐飲消費(fèi)所以酒店只給對(duì)方開(kāi)具普通發(fā)票,如果沒(méi)有餐飲消費(fèi)可以合并開(kāi)具會(huì)議費(fèi)專(zhuān)票。請(qǐng)問(wèn)酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進(jìn)行銷(xiāo)售,是否可以開(kāi)具普票-餐費(fèi),按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
該酒店為一般納稅人, 酒店行業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍有:住宿,餐飲,洗浴,休閑娛樂(lè),停車(chē),食品銷(xiāo)售,煙草制品銷(xiāo)售 那么稅率是增值稅稅率是多少
甲酒店為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲住宿服務(wù),2019年10月發(fā)生如下 經(jīng)濟(jì)服務(wù): (1)提供餐飲服務(wù),取得不含稅銷(xiāo)售額 320 萬(wàn)元;提供住宿服務(wù),取得不含稅 銷(xiāo)售額 190萬(wàn)元。 (2)提供會(huì)議服務(wù),取得不含稅銷(xiāo)售額 150 萬(wàn)元;提供車(chē)輛停放服務(wù),取得不 含稅銷(xiāo)售額 80萬(wàn)元。 (3)購(gòu)進(jìn)- 一批高檔紅酒,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額120萬(wàn)元。 (4)對(duì)酒店內(nèi)部進(jìn)行裝飾修繕,從小規(guī)模納稅人處取得的代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票 上注明的金額為 320萬(wàn)元。 《5)向當(dāng)?shù)仞B(yǎng)老院贈(zèng)送一批自產(chǎn)的食品,本企業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品不含稅市場(chǎng)價(jià)格為 50 己知:銷(xiāo)售貨物增值稅稅率為 13%;不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為 9%:生活服 務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)《除有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)和不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)外)增值稅稅率為 6%; 建筑服務(wù)增值稅稅率為 9%。銷(xiāo)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅稅額怎么算 為什么?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢(qián)必須打給公戶,錢(qián)到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車(chē)票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買(mǎi)進(jìn)茶和包裝,開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣(mài)出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開(kāi)票呢?發(fā)票上分類(lèi)編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤(rùn)期末?期初利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn);往來(lái)款余額不超過(guò)收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬(wàn),實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬(wàn)
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車(chē)賣(mài)給個(gè)人,開(kāi)的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn),印花稅報(bào)買(mǎi)賣(mài)合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬(wàn)報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝
都是13的稅率?
這個(gè)具體看具體的業(yè)務(wù),服務(wù)是6%