你的具體問題是什么
甲公司是一家白酒生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,本年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒30噸,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅收入3 390000元,另收取品牌使用費(fèi)678000元、包裝物租金452000元。該批糧食白酒已經(jīng) 發(fā)出,上述款項(xiàng)均以銀行存款收訖。該批糧食白酒在發(fā)出時,其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給 煙酒專賣店,酒的消費(fèi)稅稅率為10%,白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克 (1)計算本月甲公司向?qū)Yu店銷售白酒的應(yīng)
某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年7月,向某煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開局普通發(fā)票取得含稅收入200萬,另收取品牌使用費(fèi)50萬元,包裝物押金20萬元,要求計算本月甲企業(yè)向?qū)Yu店銷售白酒,應(yīng)繳納消費(fèi)稅。
4.乙酒廠為增值稅一般納稅人,本年10月向某煙酒專賣店銷售薯類白酒20噸,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅收入2260000元,另收取品牌使用費(fèi)678000元、包裝物租金452000元。該批薯類白酒在發(fā)出時,其控制權(quán)由乙酒廠轉(zhuǎn)移給煙酒專賣店。增值稅稅率為13%,白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500g,1噸等于1000kg。要求:(1)計算乙酒廠向?qū)Yu店銷售白酒應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅(2)編制乙酒廠該業(yè)務(wù)的會計分錄。
乙酒廠為增值稅一般納稅人,本年10月向某煙酒專賣店銷售薯類白酒20噸,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅收入2260000元,另收取品牌使用費(fèi)678000元、包裝物租金452000元。該批薯類白酒在發(fā)出時,其控制權(quán)由乙酒廠轉(zhuǎn)移給煙酒專賣店。增值稅稅率為13%,白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5/500g,一噸=1000KG1、要求計算乙酒廠向?qū)Yu店銷售白酒應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅2、編制乙酒廠該業(yè)務(wù)的會計分錄
甲公司是一家白酒生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,本年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒30000千克,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅收入3390000元,另收取品牌使用費(fèi)678000元、包裝物租金452000元。該批糧食白酒已經(jīng)發(fā)出,上述款項(xiàng)均以銀行存款收訖。該批糧食白酒在發(fā)出時,其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給煙酒專賣店。(2)提供150000元的原材料委托乙公司加工散裝藥酒1000千克,收回時向乙公司支付不含增值稅的加工費(fèi)2000元,并取得乙公司開具的增值稅專用發(fā)票;乙公司代收代繳消費(fèi)稅,且無同類消費(fèi)品的價格。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。(3)委托加工收回后將其中900千克散裝藥酒繼續(xù)加工成瓶裝藥酒1800瓶,以不含稅售價每瓶150元通過非獨(dú)立核算門市部銷售完畢,該批糧食白酒已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng)以銀行存款收訖,該批糧食白酒在發(fā)出時,其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給客戶。將剩余100千克散裝藥酒作為福利分給職工,同類藥酒的不含稅銷售價格為每千克180元,該批糧食白酒已經(jīng)分給職工且在分給職工時,其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給職工。藥酒的消費(fèi)稅稅率為10%,白酒的消費(fèi)稅
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
本月應(yīng)納稅額
增值稅,消費(fèi)稅? 你這里?
消費(fèi)稅應(yīng)納稅額
你看一下圖片,計算一下結(jié)果
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快。