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甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,裝修服務(wù)適用增值稅稅率為9%,酒店服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。2019年12月,甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù):(4)甲公司經(jīng)營(yíng)一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。12月甲公司計(jì)提與酒店經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的酒店、客房以及客房?jī)?nèi)的設(shè)備家具等折舊50000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用200000元。經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi)、餐飲等服務(wù)含稅收入848000元,全部存人銀行。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用元表示)老師你好含稅收入中的應(yīng)交稅費(fèi)怎么算出來(lái)是48000?

2020-07-07 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-07-07 17:40

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齊紅老師 解答 2020-07-07 17:41

848000/1.06*6% 是的,沒問題的,你看一下呢

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2020-07-07
您好,請(qǐng)問有什么可以幫助到您?
2022-11-13
借:管理費(fèi)用-折舊120000 ? ? ??管理費(fèi)用-土地使用權(quán)攤銷65000 貸:累計(jì)折舊120000 ? ? ? 累計(jì)攤銷65000 借:銀行存款424000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)24000
2022-05-13
同學(xué)您好 借 合同履約成本185000 貸 累計(jì)折舊 120000 累計(jì)攤銷 65000 借 銀行存款 424000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 400000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)24000 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 185000 貸 合同履約成本 185000
2022-05-13
?借,合同履約成本250000 貸,累計(jì)折舊180000? 累計(jì)攤銷70000 借銀行存款530000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入530000/1.06 應(yīng)交稅費(fèi)530000/1.06*0.06
2022-06-17
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