1、首先在打開的金蝶K3財(cái)會(huì)軟件中點(diǎn)擊全部--財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總賬。 2、在總賬右側(cè)找到財(cái)務(wù)報(bào)表下的-核算維度與科目組合表然后點(diǎn)擊。 3、在打開的核算維度與科目組合表中選擇需要的起止日期,選擇核算維度及編碼。 4、勾選“包含未過賬憑證”,設(shè)置完成后點(diǎn)擊確定。 5、點(diǎn)擊顯示樣式,在選擇你要顯示的項(xiàng)目,選擇完成后點(diǎn)及確定。 6、在彈出的窗口中點(diǎn)擊查看明細(xì)。此表為匯總表; 7、然后我們就可以看到明細(xì)表了。
我寫的分錄跟答案的不一樣,我寫的是不對(duì)的,應(yīng)收賬款沒有寫二級(jí)科目,我在輔助核算里面所有供應(yīng)商我都加上去了,實(shí)操科目增加的時(shí)候應(yīng)付賬款沒有要求添加二級(jí)科目,那答案上的二級(jí)科目是怎么來的?如果是輔助核算里面的,又是怎么操作的?
有沒有用過記賬王的老師,我新 增加了預(yù)付賬款后,報(bào)表平不了,一定要放在應(yīng)付賬款才能平,為什么會(huì)這樣,我的應(yīng)收科目已經(jīng)寫滿增加不了新公司名稱了,只能修改一些不常見的企業(yè)名稱。
金蝶k3的明細(xì)賬表頭增加科目名稱怎么增加 我添加了括號(hào)寫科目名稱但是出不來對(duì)應(yīng)的科目
我想問下,就是我財(cái)務(wù)軟件上,轉(zhuǎn)給別的銀行,科目應(yīng)該用哪個(gè),我昨天在銀行存款上面加入銀行名稱,做下來明細(xì)賬不對(duì)
老師,用友T+軟件,2023年往來明細(xì)用的是輔助核算,2024年中途我就沒用輔助核算,我在一級(jí)科目下面增加了二級(jí)明細(xì)科目,現(xiàn)在我取消了結(jié)賬,要錄入2024年的期初余額,錄期初余額的時(shí)候,余額我應(yīng)該填入輔助科目名稱里還是填入二級(jí)明細(xì)科目
老師 您好 我想問一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開票收入一個(gè)季度不超30萬(wàn),員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬(wàn)左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫(kù)存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),請(qǐng)問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎?