您好,我們以后不用輔助核算,都用二級科目(把往來單位作為科目名稱)的話,那余額錄入二級明細(xì)科目里
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對了科目余額表和明細(xì)賬科目合計(jì)數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
1、操作員的編號必須錄入且唯一。2、如果沒有發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)損壞,一般不用進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。3、一個帳套中只能有一個系統(tǒng)管理員,但是帳套主管可以有多個。4、為了進(jìn)行明細(xì)核算,所以的供應(yīng)商和客戶必須分類。5、客戶檔案必須在最末級客戶分類下進(jìn)行增加。6、如果科目中已經(jīng)錄入期初余額,則不能刪除。7、期初余額試算不平衡,則不能記賬,也不能填制憑證。8、憑證的每行必須有摘要內(nèi)容,且不同行的摘要內(nèi)容必須不同。9、紅字憑證應(yīng)視同正常憑證進(jìn)行保存和管理。10、取消出納簽字可以由會計(jì)主管代替出納進(jìn)行操作。 這是是判斷題
1、收到單位零余額賬戶代理銀行轉(zhuǎn)來的財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書,本月取得的財(cái)政授權(quán)支付額度150萬元。2、某行政單位買購專用設(shè)備,財(cái)政直接支付60萬元,設(shè)備運(yùn)回即投入使用(增值稅略)。3、某事業(yè)單位收到上級部門撥來的補(bǔ)助資金30萬元。4、某部屬高校收到開戶銀行的到賬通知書,收到所在地市財(cái)政局拔付給單位的一筆經(jīng)費(fèi)70萬元,用于學(xué)校發(fā)展。5、某行政單位通過零余額賬戶支付水電費(fèi)3萬元。6、某事業(yè)單位通過銀行存款轉(zhuǎn)賬支付上月應(yīng)交的單位所得稅1萬元。了、某高校一次性還本付息歸還建設(shè)教學(xué)大樓的長期借款本金500萬元,利息10萬元。8、某行政單位在無償調(diào)出一臺設(shè)備過程中,發(fā)生運(yùn)費(fèi)2000元,單位以零余額賬戶支付。9,年末,某事業(yè)單位根據(jù)規(guī)定計(jì)提職工福利基金20萬元。10、年末,某行政單位“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”明細(xì)科日“本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”貨方余額17萬元,“年初余額調(diào)整,貨方余額3萬元,“歸集調(diào)入”貨方余額2萬元,將這些明細(xì)科目余額結(jié)平。(編織相應(yīng)財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)分錄)
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用的一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放,但是服務(wù)費(fèi)是一直拖欠狀態(tài),工資和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票都已經(jīng)開給對方,我是今年一月份來這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來,把外賬接過來,外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實(shí)際的對應(yīng)不上,我是發(fā)函詢證客戶了,但是現(xiàn)在發(fā)工資了,我不知道她們確認(rèn)收入的時候有沒有計(jì)提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經(jīng)沖回了,聯(lián)系外賬詢問,外賬換新手了說看賬上沒有計(jì)提成本,我應(yīng)該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了?是讓對方查詢往年當(dāng)季交稅的明細(xì)嗎?求老師指點(diǎn)!
請問老師,我在輔助核算里面設(shè)置好了預(yù)付賬款的供應(yīng)商名稱,科目管理里面也做了修改,但是預(yù)付賬款的下面為啥不顯示二級明細(xì)科目,我只好設(shè)置子科目,但后面期初設(shè)置里不顯示二級明細(xì)科目,導(dǎo)致我沒法填余額進(jìn)去
老師您好,汽車加油費(fèi)計(jì)入什么科目呀
老師是不是小規(guī)模一年流水超500w了,稅務(wù)局會強(qiáng)制升一般納稅人的
老師,付臨時工500元工資入期間勞務(wù)費(fèi)用,附件有微信付款截圖還需要對方的身份證復(fù)印件嗎?800以上的勞務(wù)費(fèi)到稅局代開發(fā)票個人需要繳納增值稅嗎?個稅是收到票的單位代扣代繳還是和增值稅一起稅務(wù)大廳代開時就收了?
信息技術(shù)服務(wù)是否可以開專票
老師我們小規(guī)模醫(yī)院沒有開發(fā)票業(yè)務(wù)不用開發(fā)票那還用勾選進(jìn)項(xiàng)
一般納稅人建筑公司,有一家公司給我們公司干活了,我們已經(jīng)給他們公司付款,他們給我們已經(jīng)開票,但是那家老板人品不行,收到錢后把我們開的發(fā)票作廢了怎么辦
老師從電子稅務(wù)局一直可以查到對方開的發(fā)票嗎
你好老師,我有筆分錄錄入的問題,我們公司是分銷商的電商,我們供應(yīng)商給我們供貨出貨,電商平臺的資金回款也是到供應(yīng)商那邊,最后的回款會減去成本和費(fèi)用到我們手里,我有筆回款收入之前忘記錄入了,這筆回款收入是另一個人的需要我們公司結(jié)算給他,現(xiàn)在錄入進(jìn)去借;應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸方是什么呀?其他應(yīng)付-個人嗎?但這樣好像又不太對啊,貸方改成負(fù)數(shù)這樣可以嗎?
購買上市公司轉(zhuǎn)出的款項(xiàng)計(jì)入哪個會計(jì)科目?
您好老師,商品編碼和商品代碼是一回事嗎
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因?yàn)槲沂?4年4月份把輔助核算的余額調(diào)成二級明細(xì)科目的,如果把期初之前輔助核算科目的余額現(xiàn)在調(diào)到二級明細(xì)期初里面,會不會導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯誤
哦,這個情況不行的,因?yàn)?-3月還在用輔助核算呢,您只能在4月用分錄把余額調(diào)整到明細(xì)科目里