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某公司為增值稅一般納稅人,本月賒購材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為200萬元,增值稅進項稅額為34萬元,材料尚未驗收入庫。同期,公司銷售產(chǎn)品收入為250萬元,增值稅銷項稅額為32.5萬元,收到對方開出并承兌的含價稅款的商業(yè)匯票一張。月末,公司用銀行存款繳納本月增值稅。請分別做購料、銷貨及繳納增值稅的賬務(wù)處理。

2022-09-16 19:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-16 19:58

您好 借:在途物資 200 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 34 貸:應(yīng)付賬款 234 借:應(yīng)收票據(jù) 250%2B32.5=282.5 貸:主營業(yè)務(wù)收入 250 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? 32.5 進項稅額大于銷項稅額 本月不需要繳納增值稅啊

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您好 借:在途物資 200 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 34 貸:應(yīng)付賬款 234 借:應(yīng)收票據(jù) 250%2B32.5=282.5 貸:主營業(yè)務(wù)收入 250 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? 32.5 進項稅額大于銷項稅額 本月不需要繳納增值稅啊
2022-09-16
借,在途物資200 應(yīng)交稅費,增值稅,進項34 貸,銀行存款234
2022-11-13
你好! 在途物資200 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26 貸應(yīng)付賬款226 借 應(yīng)收賬款250+32.2=282.2 貸 主營業(yè)務(wù)收入250 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額32.5
2022-06-27
您您好,這個題目是全部的嗎
2023-03-08
你好同學(xué),稍等回復(fù)您
2023-03-09
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