您好,分錄是對的。累計盈余改為本年盈余
錄資產(chǎn)卡片時,有個購入對方科目,那我原來這個分錄是做的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,那“購入對方科目”是寫銀行存款嗎?
請問 老師當(dāng)月購買固定資產(chǎn)已付款 但是沒來發(fā)票 我是做借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 嗎 等票來了借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款嗎
政府補(bǔ)助資金用于購買固定資產(chǎn),收到時:借銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-專項(xiàng)款,購買固定資產(chǎn)時:借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,同時借:其他應(yīng)付款-專項(xiàng)款,貸:營業(yè)外收入,這樣對嗎?營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅吧,會產(chǎn)生稅會差異嗎:該怎么處理
事業(yè)單位的賬,去年新購入的固定資產(chǎn)記賬借固定資產(chǎn)貸累計盈余借費(fèi)用貸銀行存款記賬記錯了,應(yīng)該是借固定資產(chǎn)貸銀行存款,今年怎么做更正?今年可以調(diào)整成費(fèi)用和累計盈余對沖嗎?
用往來資金購買固定資產(chǎn),分錄做借,固定資產(chǎn),貸,累積盈余。借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款,對不對
做內(nèi)賬繳納增值稅怎么寫分錄呢?
老師,民宿拿老板女兒的微信二維碼收款,然后我做賬時都是,借:其他應(yīng)收款-某某,貸:主營業(yè)務(wù)收入,賬單導(dǎo)出來里面除了收入還有很多支出,大部分都是他們零星支出,沒有票,我也不知道買啥,我沒入賬,我想問的是,這種二維碼收款的需要像公款那樣核對余額嗎?稅務(wù)會要求像公戶那樣把余額也入賬里嗎?稅務(wù)會查嗎?
請問老師,小額繳費(fèi)工會組織工會經(jīng)費(fèi),返款記賬什么分錄
老師,可有制造業(yè)企業(yè)的財務(wù)制度范本發(fā)來一份,謝謝
老師,我們公司辦事處在山西,公司注冊地在外省,員工都在本地(山西)上班,老板想給員工交社保,但是不想上在外省,想上在本地,可以在本地開一家子公司用來交社保嗎?光交社保,不做業(yè)務(wù)
老師,總分公司現(xiàn)金流量表需要合并嗎?如何合并?直接相加嗎
購進(jìn)商品28.3,賣出單價17,虧本買了,那我結(jié)轉(zhuǎn)按照哪個單價入賬
老師,內(nèi)賬期初建賬,資產(chǎn)負(fù)債表不平,計入哪個科目?實(shí)收資本跟稅務(wù)報表得一致嗎?
地下人防工程商用,要交房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅嗎? 有稅收優(yōu)惠嗎?
老師,我們公司入股投資了一個公司,分紅的時候要交什么稅嗎?