同學(xué)你好 是正確的哦
銷售商品,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費增值稅銷項稅。后面收到了電子銀行承兌匯票,借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款。電子銀行承兌匯票又背書第三方兌現(xiàn),第三方直接扣除手續(xù)費,剩余的再由第三方戶頭轉(zhuǎn)入公司公戶。我想問的是從第一筆分錄到后面分錄我要如何做
我們公司上個月收到了A公司的一張電子承兌匯票,本月貼現(xiàn),貼現(xiàn)利息由A公司承擔(dān),本月貼現(xiàn)我做賬的分錄是不是 借:銀行存款 403903.67 其他應(yīng)收款-A公司2598.22 貸:應(yīng)收票據(jù) 406501.29 本來2598.22應(yīng)該做到財務(wù)費用,但是由A公司承擔(dān)后不應(yīng)該計入財務(wù)費用了,我就不知道分錄如何做正確了
61.天宏公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生的有關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(金額單位:元)(1)7月2日,將A產(chǎn)品銷售給外地甲企業(yè),不含稅價款200000元,增值稅款26000元,全部款項收到不帶息“商業(yè)承兌匯票”一份,到期日為9月2日。(多選題2.0分)資料中天宏公司7月2日的賬務(wù)處理為()。A貸:主營業(yè)務(wù)收入200000B借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)26000C借:應(yīng)收票據(jù)200000D貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26000E借:應(yīng)收票據(jù)2260002)9月2日,上述匯票到期,上述票款收到存入銀行。(單選題2.0分)資料中天宏公司9月2日的賬務(wù)處理中正確的是()。A借:銀行存款226000B借:應(yīng)收票據(jù)226000C借:銀行存款200000D貸:應(yīng)收票據(jù)200000(3)企業(yè)持有的一份無息“銀行承兌匯票”,到期日2020年11月8日,票面金額80000元,因企業(yè)急需資金,于2020年9月8日將上述“銀行承兌匯票”向銀行申請貼現(xiàn),貼現(xiàn)月利率為千分之六。
天宏公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生的有關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(金額單位:元)(1)7月2日,將A產(chǎn)品銷售給外地甲企業(yè),不含稅價款100000元,增值稅款13000元,全部款項收到不帶息“商業(yè)承兌匯票”一份,到期日為9月2日。(2)9月2日,上述匯票到期,上述票款收到存入銀行。(3)企業(yè)持有的一份無息‘銀行承兌匯票”,到期日2020年11月8日,票面金額60000元,因企業(yè)急需資金,于2020年9月8日格上述銀行承兌匯票”向銀行申請貼現(xiàn),貼現(xiàn)月利率為千分之五。(1)(多選題)資料中天宏公司7月2日的賬務(wù)處理為()。A借:應(yīng)收票據(jù)100000B借:應(yīng)收票據(jù)113000C借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額)13000D貸主營業(yè)務(wù)收入1000002.天虹公司9月2日的賬務(wù)處理中正確的是A借銀行存款10000B借銀行存款113000C借應(yīng)收票據(jù)113000D貸應(yīng)收票據(jù)100000
天宏公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生的有關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(金額單位:元)(1)7月2日,將A產(chǎn)品銷售給外地甲企業(yè),不含稅價款100000元,增值稅款13000元,全部款項收到不帶息“商業(yè)承兌匯票”一份,到期日為9月2日。(2)9月2日,上述匯票到期,上述票款收到存入銀行。(3)企業(yè)持有的一份無息‘銀行承兌匯票”,到期日2020年11月8日,票面金額60000元,因企業(yè)急需資金,于2020年9月8日格上述銀行承兌匯票”向銀行申請貼現(xiàn),貼現(xiàn)月利率為千分之五。(1)(多選題)資料中天宏公司7月2日的賬務(wù)處理為()。A借:應(yīng)收票據(jù)100000B借:應(yīng)收票據(jù)113000C借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額)13000D貸主營業(yè)務(wù)收入1000002.天虹公司9月2日的賬務(wù)處理中正確的是A借銀行存款10000B借銀行存款113000C借應(yīng)收票據(jù)113000D貸應(yīng)收票據(jù)100000
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
好的謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝