您好,1和2的分錄都是正確的。3分錄,借銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)收票據(jù)。
銷售商品,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅。后面收到了電子銀行承兌匯票,借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款。電子銀行承兌匯票又背書(shū)第三方兌現(xiàn),第三方直接扣除手續(xù)費(fèi),剩余的再由第三方戶頭轉(zhuǎn)入公司公戶。我想問(wèn)的是從第一筆分錄到后面分錄我要如何做
61.天宏公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生的有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(金額單位:元)(1)7月2日,將A產(chǎn)品銷售給外地甲企業(yè),不含稅價(jià)款200000元,增值稅款26000元,全部款項(xiàng)收到不帶息“商業(yè)承兌匯票”一份,到期日為9月2日。(多選題2.0分)資料中天宏公司7月2日的賬務(wù)處理為()。A貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000B借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000C借:應(yīng)收票據(jù)200000D貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26000E借:應(yīng)收票據(jù)2260002)9月2日,上述匯票到期,上述票款收到存入銀行。(單選題2.0分)資料中天宏公司9月2日的賬務(wù)處理中正確的是()。A借:銀行存款226000B借:應(yīng)收票據(jù)226000C借:銀行存款200000D貸:應(yīng)收票據(jù)200000(3)企業(yè)持有的一份無(wú)息“銀行承兌匯票”,到期日2020年11月8日,票面金額80000元,因企業(yè)急需資金,于2020年9月8日將上述“銀行承兌匯票”向銀行申請(qǐng)貼現(xiàn),貼現(xiàn)月利率為千分之六。
三、判斷題1(,企業(yè)銷售商品收到購(gòu)貨單位交付的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),應(yīng)記入“應(yīng)收票據(jù)”賬戶借方。2.()企業(yè)持有的商業(yè)承兌匯票,承兌人票據(jù)到期無(wú)力支付票款,就將票據(jù)轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款。3.()某公司存在預(yù)收賬款銷售,會(huì)計(jì)人員可將預(yù)收的貨款計(jì)入應(yīng)收賬款賬戶的借方。4.()以帶息的商業(yè)匯票向銀行申請(qǐng)貼現(xiàn)時(shí),貼現(xiàn)利息的計(jì)算期應(yīng)當(dāng)是貼現(xiàn)期再加3天的劃款期。5.()C公司于2020年5月10日收到A公司背書(shū)轉(zhuǎn)讓的商業(yè)承兌匯票,票面記載的承覺(jué)人為B公司,則C公司應(yīng)當(dāng)在應(yīng)收票據(jù)明細(xì)賬中記錄為B公司,8月10日票據(jù)到期B公司無(wú)力支付票款,C公司只能向A公司行使票款追索權(quán)利。6.()企業(yè)分期收款方式下產(chǎn)生的未確認(rèn)融資收益,不能在資產(chǎn)負(fù)債表中單獨(dú)列示。下()企業(yè)向融資租賃的承租方收取的融資租賃款,應(yīng)當(dāng)通過(guò)長(zhǎng)期應(yīng)收款進(jìn)行核算。8.()B公司向D公司購(gòu)入周轉(zhuǎn)材料一批,支付給D公司的保證金應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)收賬款賬戶。9.(,對(duì)于商業(yè)承兌匯票與銀行承兌匯票兩種票據(jù)而言,持票人到期不能收回票款的風(fēng)險(xiǎn)是一樣的。10.()企業(yè)應(yīng)將資產(chǎn)負(fù)債表日應(yīng)收賬款明細(xì)賬中的貨方余額重分類到預(yù)收賬款項(xiàng)目中。清楚理由
老師您好! 我想咨詢一下三方金融的賬務(wù)處理 廠家--金融公司--經(jīng)銷商 涉及金融貼息(包含剩余貼息及未貼息) 一個(gè)是利潤(rùn) 一個(gè)是費(fèi)用 涉及貸款手續(xù)費(fèi) 貸款利息費(fèi)等 一、購(gòu)車時(shí) 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:預(yù)付賬款--廠家 二、銷售商品時(shí) 借:銀行存款--首付款 借:應(yīng)收賬款--客戶貸款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--金融貼息 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷) 三、收到客戶貸款時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款--客戶貸款 四:支付贖證款時(shí) 借:應(yīng)付票據(jù)--金融公司 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息費(fèi) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款--客戶貸款(對(duì)沖時(shí)) 五、沖銷車款時(shí) 借:預(yù)付賬款--廠家 貸:應(yīng)付票據(jù)--金融公司
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司收到客戶的商業(yè)承兌匯票(之前已給客戶開(kāi)增值稅專票 做賬 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅);后來(lái)又找了別的商業(yè)機(jī)構(gòu)提前承兌 ,賬務(wù)處理如下:收到匯票時(shí) 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 收到第三方承兌現(xiàn)金時(shí) 借:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收票據(jù),這樣對(duì)不對(duì)?
我小規(guī)模納稅人,4月份開(kāi)了三千塊錢(qián)發(fā)票,企業(yè)問(wèn)能不能開(kāi)點(diǎn)成本票來(lái)抵扣,你覺(jué)得要不要開(kāi)了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開(kāi)票是一次性按付款開(kāi),還是按出貨開(kāi)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒(méi)有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫(xiě)
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開(kāi)了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢(qián)嗎
公司沒(méi)有交租金,沒(méi)有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會(huì)預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒(méi)有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
老師你好!我能不能直接把第二分錄給省了,直接做,借應(yīng)收票據(jù)呢?
您好,不建議這樣做,影響后期數(shù)據(jù)核對(duì)。
老師你好!我們老板娘經(jīng)常把公戶的錢(qián)轉(zhuǎn)到她的私戶里,我要怎么處理呢?
您好,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款?
像這樣的情況時(shí)間久了,哪我的其他應(yīng)收款金額太大呀?有什么好的建議呢?
您好,沒(méi)有好的方式,因?yàn)橘Y金不在賬上,除非取得發(fā)票報(bào)銷。
老師你好!還是哪匯票的事,匯票金額是10萬(wàn),通過(guò)第三方貼現(xiàn),公戶收到的是9萬(wàn),還有1萬(wàn)手續(xù)費(fèi),公戶上面是沒(méi)有辦法體現(xiàn)的。第三方直接扣除。這個(gè)怎么做呢?
您好,您確認(rèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬(wàn)元即可,沒(méi)發(fā)票就納稅調(diào)增。
老師,公司購(gòu)買坩堝一口,費(fèi)用是950元,運(yùn)費(fèi)是100元,款公戶已付,現(xiàn)已入到倉(cāng)庫(kù),怎樣做分錄
您好,借原材料或庫(kù)存商品1050貸銀行存款。