你好,利潤 超過300萬的情況下,所得稅=利潤總額*25%?
財政部 稅務(wù)總局 關(guān)于進一步實施小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的公告 財政部 稅務(wù)總局公告2022年第13號 為進一步支持小微企業(yè)發(fā)展,現(xiàn)將有關(guān)稅收政策公告如下: 一、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 請問到底是按多少來算
老師請問一下小規(guī)模10月底轉(zhuǎn)為一般納稅人,年底收入減相關(guān)扣除部分凈利潤300萬需繳納多少企業(yè)所得稅?老師是不是直接拿300*25%=75
老師,一般納稅人,小企業(yè)會計準則記賬下,2023年收到退回2022年度企業(yè)匯算清繳應(yīng)退的多繳所得稅時 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤的這個數(shù)是調(diào)整上年利潤的嗎?需要計入當年損益繳納計入今年并繳納所得稅嗎? 請問到年底利潤表中的凈利潤加上去年的未分配利潤的總額和年底資產(chǎn)負債表中的未分配利潤數(shù)整差退回的這個稅款數(shù),這樣對嗎?
老師,請問一家公司A是一般納稅人且非小微企業(yè),所得稅稅率0.25,,A公司的的子公司或者分公司B是小微企業(yè),年終利潤總額不超過300萬,所得稅稅率0.05,B公司的年終利潤繳納過所得稅以后的利潤再回到A公司時,A公司需要再補繳稅率差額部分的所得稅嗎,請問有沒有明確的相關(guān)政策公告,如果有,麻煩老師發(fā)一下,謝謝
案例一下:只測算一下企業(yè)承擔(dān)的增值稅和企業(yè)所得稅: 每月收到攤位費10萬 1、一般納稅人:稅率為6% 增值稅:10萬*6%=6000元 企業(yè)所得稅:10萬*5%=5000元 增值稅+企業(yè)所得稅=11000.00元 繳納了稅后,實際收入8.9萬元 2、小規(guī)模納稅人: 增值稅:10萬*1%=1000元 企業(yè)所得稅:10萬*5%=5000元 增值稅+企業(yè)所得稅=6000.00元 繳納了稅后,實際收入9.4萬元,都是小型微利企業(yè),老師請問一下,算稅是不是這樣的?
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯(lián)合實驗室工作,合同簽的是聯(lián)合實驗室的,實際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔(dān)費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數(shù),啥意思?還需要確認下另外那兩個紅筆批注的意思對不對
老師利潤不超過300萬元呢
你好,利潤不超過300萬元,符合小型微利企業(yè)條件嗎??
本來是小規(guī)模納稅人的,然后政府要求營業(yè)收入達到2000萬元,虛增加收入到2000萬元后,從10月就自動轉(zhuǎn)為一般納稅了
你好,利潤不超過300萬元,符合小型微利企業(yè)條件嗎?? 麻煩給個正面回復(fù),好嗎?