委外加工的,出庫時候庫房提供出庫單財務做賬 借:委外加工物資 貸:原材料 加工回來根據(jù)對方出庫單及公司入庫單 借:原材料 貸:委托加工物資 支付加工費計入原材料成本
老師,我們公司統(tǒng)計員用金蝶做的大量的比如每個月錄入的上萬條的生產(chǎn)領料單,外購入庫單,銷售出庫單等原始單據(jù),月底或月初核對審核完畢后怎樣被成本會計利用做記賬憑證 這么多上萬條的原始單據(jù),不可能財務都一一打印出來作為原始憑證吧?另外他們對應的記賬憑證應該也不是一一手工錄入打印的對嗎?
關于會計成本核算老板的意思是本月銷量是30萬,就按30萬來核成本,但是現(xiàn)在的成本會計確說這個月下了30萬的單子,但是我們車間生產(chǎn)完需要2個月時間,如果按老板說的來核算,庫存原料和當月原材料庫存對不上,會計是怎么核算當月成本的呢,她是用當月原材料入庫數(shù)-去當月月未原材料庫存數(shù),得出的數(shù)就是當月實際領用原材料數(shù),比如算出的這個月領用原材料是10萬,當月銷量就是15萬-10萬成本-費用剩余的就是當月利潤,下個月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬完成。問題是現(xiàn)在這有公司出貨沒有出庫單,如果按會計的方法來核成本的話,沒有出庫單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實性不高,以后就是我來接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
我公司的原材料委托它公司加工成半成品,半成品完成入庫后我們再繼續(xù)制作成完成品銷售。這樣入庫后我們還是原材料。但是材料發(fā)出去加工后,再進來,材料應該如何管控呢,這個應該說是做為財務,每個月月底應該如何單獨核算呢,外加工車間和倉庫月底如何反映數(shù)據(jù)給我我們財務呢,老板要管控外加工這塊,請了解成本核算的老師多給我點具體的建議,謝謝老師們
老師,我們公司是生產(chǎn)塑鋼模板,模具的工業(yè)制造業(yè)企業(yè),我也才來這家公司三個月的時間。對于成本核算這塊。目前公司是要求用新的方法來核算成本。最后一張表是我們的成本計算明細表。我暫時插入了兩列,領導是讓每個產(chǎn)品對應用料的單價來核算。之前我們是所有產(chǎn)品拉了個平均單價來核算成本的。但是有個問題,我們有個舊模板回收的,就是,我們賣給客戶的模板,用回收價回收回來,破碎后變成舊料,再生產(chǎn),再售出。對于舊料這塊的成本說是按照先進先出法來算。但是,我們只有舊料回收購進的明細,沒有發(fā)出(領用的數(shù)據(jù))。您看下我們公司財務顧問跟我說的。她讓我根據(jù)成本倒算領用舊料的數(shù)據(jù)。這種要怎么倒算呢?
各位老師大早上好,我們公司是生產(chǎn)加工布料的,然后也沒有個庫管做原材料的管理,原材料拉來堆在那里,只是用的時候,想用多少就拿多少,我沒有辦法做核算,然后我在月底盤了一下庫存,只是把剩余的給盤點了一下,發(fā)現(xiàn)原材料領用的比例,比生產(chǎn)下來的成品大的多,然后我給老板說了,說是算下來成本大于銷價,老板又說機臺根前還有沒有用的原材料,那么老師,我想請教一下,在沒有庫管的情況下,沒有人做原料的數(shù)量統(tǒng)計,這一塊我怎么做原材料的盤點核算才可以大致做到準確呢
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時候上
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致??射浫霑r,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
不是問科目,是問外加工材料、倉庫、財務這三邊材料數(shù)量如何管控
庫管將委外加工領用材料單給財務,財務入賬;外協(xié)加工再次入庫單據(jù)標注外協(xié)加工,財務入賬;出庫時財務根據(jù)出庫單入賬