同學,你看下出現(xiàn)問題的項稅有沒有結轉到未交增值稅

以前的會計銷項稅和進項稅都沒有結轉至轉出未交增值稅,接手后,我結轉了到了轉到未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅是有余額,提現(xiàn)的是我未交需要交的,肯定是不存在這個余額的,該繳的都繳了,那么現(xiàn)在這個余額該怎么做?查賬不可能了,時間很久了,查不到,找不到根源
1至3月的增值稅外賬是在繳納時直接借記已交稅金,并沒有結轉銷項稅和進項稅,那現(xiàn)在年底了我要怎樣去結轉這1至 3月的銷項進項稅???結轉后是不是未交增值稅就有余額了,怎樣結平?分錄
老師:新接手的一家單位,應交稅費—銷項稅額與進項稅額每個月不結轉一直累計下來。我準備把進銷項都結轉到轉出未交增值稅,現(xiàn)在轉出未交增值稅借方余額是1.01元。我準備調平,怎么做分錄
你好 剛接的賬 以前進銷項沒有結轉過 我現(xiàn)在給結轉了一下 發(fā)現(xiàn)銷項有余額是什么回事 這個余額并不是下個月應該交的稅 下個月的未交增值稅已經轉出來了
老師,我們公司那個進項銷項以前會計月末不給它結轉差額也不做進應交稅費應交增值稅未交稅額里,她是把差額直接做到應交稅費已交稅金里。我今天看到進項銷項都沒結轉過,現(xiàn)在是銷項、進項、轉出未交增值稅都有每個月累計余額,這個賬務怎么修改調整?
請問中級會計實務分錄金額右側標注了單位到底扣不扣分?急急急能不能給個準確說法?科目和金額數(shù)字倒是對的,就是多加了“萬元”,大題的題干寫的是“答案中的金額單位用萬元表示”
注冊會計師會計分錄金額右側標注了單位會不會被扣分?金額和科目正確
老師請問審計報告里的本年應交數(shù)是這一年的稅吧?
老師,我們公司需要資金,賬戶不夠,能不能法人個人轉到公司賬戶,后面盈利了再轉回去給法人
請問新成立的公司,新增的固定資產需要計提折舊嗎?
老師,社?;鶖?shù)調增后,企業(yè)代員工補繳7-9月的社保費用。 小企業(yè)會計準則,需要通過應付職工薪酬過渡嗎?
老師好,請教個問題:公司于2020年1月份買了輛車發(fā)票尾號7728,進項稅額13.6萬,這張發(fā)票取得當時公司是小規(guī)模!于同年4月1號轉為一般納稅人后,將該發(fā)票做了紅沖,開具了正確尾號為4484的發(fā)票.而會計于同年7月份把7728號做了勾選抵扣進項,被稅局在24年3月發(fā)現(xiàn)后要求在任會計做了進項稅額轉出,但做這個轉出的會計也沒有發(fā)現(xiàn)存在正確發(fā)票的事情!主要該公司管理混亂,會計更換頻繁!目前我發(fā)現(xiàn)了正確發(fā)票沒有吃進項,但進項勾選里面已經看不到這張發(fā)票了,怎么辦?有什么辦法把這13.6萬進項吃進來呢?
老師好!從香港進口貨物需要繳納那些稅?
老師你看我申報完了,稅局還有提醒
老師,就是小規(guī)模納稅人季度不到30萬,然后我按照1%的稅率,計算的免征增值稅的金額,記入營業(yè)外收入了,然后和增值稅申報的收入,一起記入個稅的經營所得里了,然后剛稅務所長給我打電話,說不一致,讓我寫說明,沒事吧,老師這么算是對的吧是不
那都是以前的賬 現(xiàn)在也沒法找了 就想把賬做平了 應該怎么做
必須找到錯誤點,才可以,你這個是銷項稅額
每個月都交著稅呢
必須找到錯誤 ,才能知道 怎么改正
這都是好幾年的賬了 進銷項一直沒有結轉過 怎么查
一并結轉,只要能對得上
對不上 銷項多了2萬多
所以要查到是帳做錯了,還是申報表錯了
如果賬錯了怎么調
同學要看你則么錯的,多記了