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老師,我們公司那個進(jìn)項銷項以前會計月末不給它結(jié)轉(zhuǎn)差額也不做進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交稅額里,她是把差額直接做到應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金里。我今天看到進(jìn)項銷項都沒結(jié)轉(zhuǎn)過,現(xiàn)在是銷項、進(jìn)項、轉(zhuǎn)出未交增值稅都有每個月累計余額,這個賬務(wù)怎么修改調(diào)整?

2023-06-07 21:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-07 21:14

就把已交稅額那里按進(jìn)項,銷項調(diào)整相同數(shù)額

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快賬用戶4076 追問 2023-06-07 21:31

老師會計分錄怎么調(diào)整做啊

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齊紅老師 解答 2023-06-07 21:42

借應(yīng)交稅費(fèi)——銷項稅 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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就把已交稅額那里按進(jìn)項,銷項調(diào)整相同數(shù)額
2023-06-07
先確認(rèn)所有已開票和收據(jù)的金額,然后按以下步驟調(diào)整: 1. 將未轉(zhuǎn)的銷項稅額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”。 2. 處理未抵扣的進(jìn)項稅額。 3. 結(jié)轉(zhuǎn)本月已繳稅款至“未交增值稅”。 具體分錄如下: - 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 - 對于未抵扣進(jìn)項稅: - 借:原材料/庫存商品等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 - 結(jié)轉(zhuǎn)已繳稅款: - 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸:銀行存款 確保每月都進(jìn)行這樣的結(jié)轉(zhuǎn),避免累計問題。
2024-09-21
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交。
2022-08-18
你好,可以的,這個可以不結(jié)轉(zhuǎn),有余額。
2022-07-21
第一個這個不用,第二個有進(jìn)項轉(zhuǎn)出,減免稅款的也得結(jié)轉(zhuǎn) 第三個結(jié)轉(zhuǎn)了之后沒有余額,以后查詢的方便,也能查到有沒有做錯。
2024-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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