同學(xué)你好 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng)簡(jiǎn)易計(jì)稅
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人收到勞務(wù)分包方開(kāi)的3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅的專(zhuān)票,這部分分包的金額可以從總包銷(xiāo)售額中扣除,我們給發(fā)包方也開(kāi)了3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)分包方開(kāi)給我們這部分銷(xiāo)售額的稅如何做賬?
我們是建筑企業(yè),簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,現(xiàn)在疫情期間分包開(kāi)了1%的普通發(fā)票給我們,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)――簡(jiǎn)易計(jì)稅不平咋處理?申報(bào)時(shí)是(總包―分包)/1.03×0.03,可是分包款是1%稅點(diǎn),那做賬時(shí)差2個(gè)稅點(diǎn) 開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票:貸方 應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅(3%稅點(diǎn)) 收到分包開(kāi)票是:借方 應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅(1%稅點(diǎn)) 預(yù)交稅費(fèi):借方:應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅(按3%差額計(jì)稅) 最后應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅和申報(bào)數(shù)據(jù)有2%的差額
建筑業(yè)預(yù)交稅款簡(jiǎn)易征收的,扣除分包方是不含稅金額還是含稅金額,我們適用簡(jiǎn)易征收,開(kāi)3%的發(fā)票,分包方給我們開(kāi)1%的,預(yù)交稅款怎么算呢
我們是一般納稅人,接的勞務(wù)的活,開(kāi)給對(duì)方3點(diǎn)的票,我們把期中一部分又分包給另一個(gè)公司,請(qǐng)問(wèn)這種申報(bào),可以填附表3扣除分包后計(jì)稅么
差額征稅的情況,建筑業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅,如果有分包的,可以扣除,比如甲方給我們100,我們適用簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們分包出去20,對(duì)方給我們開(kāi)個(gè)普票,那我們?cè)趺撮_(kāi)票給甲方?
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專(zhuān)票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬(wàn),今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷(xiāo)了,借管理費(fèi)1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開(kāi)票開(kāi)化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒(méi)報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫(xiě)
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷(xiāo)了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師