您好,通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做

老師,你好,企業(yè)去年盈利了,但之前的5年都是虧損的,今年匯算清繳的時(shí)候企業(yè)所得稅是直接彌補(bǔ)以前年度的不用交,還是今年要交去年的所得稅
老師你好,公司補(bǔ)記以前年度收入,除了補(bǔ)交增值稅,還要調(diào)整以前年度企業(yè)所得稅申報(bào)表和年度企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
收到去年匯算清繳后的企業(yè)所得稅退款,怎么做分錄,小企業(yè),軟件里面沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
小規(guī)模企業(yè),21年度匯算清繳后,所退企業(yè)所得稅需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎?
老師你好,收到去年的企業(yè)所得稅匯算清繳的退款,直接沖以前年度了還需要過(guò)度到企業(yè)所得稅里面嗎?
老師,如果對(duì)方是小規(guī)模納稅人,我們是一般納稅人我們是不是可以給對(duì)方開(kāi)6個(gè)點(diǎn)和9個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票,開(kāi)6個(gè)點(diǎn)或9個(gè)點(diǎn)要怎么確定呢
對(duì)方開(kāi)給我們公司的發(fā)票,我們抵扣了,現(xiàn)在要紅沖了,是開(kāi)票方發(fā)起紅字確認(rèn)表嗎
清算企業(yè)所得稅申報(bào)為啥還有稅款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么填寫(xiě)啊
老師,請(qǐng)教一下,公司把名下的車處置了,買(mǎi)了20000元,這個(gè)走固定資產(chǎn)清理科目的話也要申報(bào)增值稅嘛
公司做咨詢服務(wù)的,場(chǎng)地租金可以記入成本嗎?物業(yè)管理費(fèi)和水電費(fèi)分別記入什么?
全年一次性獎(jiǎng)金14.4萬(wàn),怎么計(jì)算應(yīng)交個(gè)人所得稅?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租商鋪給個(gè)人辦公使用,需要繳納哪些稅費(fèi)?怎么計(jì)算?
老師您好,想問(wèn)一下24年計(jì)提23年的年終獎(jiǎng),申報(bào)個(gè)稅也是24年申報(bào),那報(bào)24年殘疾人基金,全年職工工資要算上這部分嗎
你好老師,我們是母公司持有非全資子公司比例75%,子公司還有一個(gè)少數(shù)股東持股子公司25%,我們母公司實(shí)際沒(méi)有給子工資轉(zhuǎn)入實(shí)收資本,那我們?cè)撚檬裁捶椒ㄈプ龊喜?bào)表呢?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租商鋪給個(gè)人辦公使用,需要繳納哪些稅費(fèi)?怎么計(jì)算?


不需要在計(jì)入企稅了對(duì)吧
對(duì)的不記入到企業(yè)
后面需要計(jì)入報(bào)表申報(bào)內(nèi)容 嗎
這個(gè)不需要記入申報(bào)表
謝謝 老師,
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)