你好,?工業(yè)企業(yè) 安裝鍋爐所開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi),計入在建工程,完工結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)?
老師,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)小規(guī)模公司開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)會計分錄是借記: 銀行存款 貸記:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 嗎?公司支付的房租37000可以一次性計入管理費(fèi)用嗎?
請問老師,公司是餐飲管理公司,開業(yè)前為商戶裝修買的油煙凈化器,廚具,灶具等是記入固定資產(chǎn)?還是記入開業(yè)前裝修~待攤費(fèi)用
老師,這個月主營業(yè)務(wù)收入沒有數(shù)據(jù),其他業(yè)務(wù)收入開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,還有一項是固定資產(chǎn)清理收入,印花稅是只繳納技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,固定資產(chǎn)清理收入要繳納印花稅嗎?
和保安服務(wù)有限公司簽訂了協(xié)議,一個保安一個月的的工資、服裝費(fèi)等含在一起1萬元錢,還開了發(fā)票,企業(yè)財務(wù)將這個做入了管理費(fèi)用-工資中,合適嗎?
、某高新技術(shù)企業(yè)從事軟件開發(fā)(符合國家的高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn))。2021年12月31日公司財務(wù)會計報表實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入2800萬元,出租固定資產(chǎn)收入200萬元;從事技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得800萬(假定應(yīng)列為營業(yè)外收入);產(chǎn)品銷售成本1500萬元;管理費(fèi)用600萬(其中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)55萬,新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用200萬元);財務(wù)費(fèi)用200萬元(其中列支在建工程利息50萬元);銷售費(fèi)用800萬元(其中列支廣告費(fèi)500萬),試計算2021年高新技術(shù)企業(yè)應(yīng)繳納多少企業(yè)所得稅?
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,從財務(wù),稅務(wù)角度都正確嗎
老師你好請問,純外貿(mào)企業(yè)出口退稅,首次退稅申請能在出口當(dāng)月申請嗎?還是要等到次月申報完增值稅以后才能申請退稅。
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),請問要給到客戶的清關(guān)資料有哪些?
老師股利支付這的資本結(jié)構(gòu)指的是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的變動嗎?
電子函件為什么需要繳納費(fèi)用
應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)怎么回事?資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有哪些勾稽關(guān)系啊?請賈蘋果老師回答,謝謝
老師,企業(yè)工商年報授權(quán)后跳出來的稅務(wù)數(shù)據(jù)不正確怎么辦?比如報2024年報,是以哪期報表數(shù)據(jù)填呢?
你好,銷售商品時,有一些是贈品,贈品是無償?shù)?,贈品是否需要視同銷售?分錄怎么做?
己退稅了,質(zhì)量問題補(bǔ)寄賠償備件按非零元報關(guān),增值稅申報表怎么填寫
請問老師,采購部門需要提供什么給財務(wù)部門呢?配合財務(wù)具體哪些工作呢?
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。