印花稅是只繳納技術(shù)服務(wù)費(fèi)和固定資產(chǎn)清理收入
老師,印花稅稅務(wù)局核定時(shí),是按購(gòu)銷合同繳納,那是不是就是按收入繳納?比如我們單位9月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是8萬(wàn),那印花稅也按這個(gè)為技術(shù)繳納嗎?稅率是萬(wàn)分之三,是嗎,老師
老師,小規(guī)模納稅人公司,技術(shù)服務(wù)類,一次性支付的房租(一年),計(jì)入預(yù)付賬款還是其他應(yīng)付款?每月攤銷時(shí)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是收取技術(shù)服務(wù)費(fèi)除了工資,房租沒有其他支出。
老師,開了一張研發(fā)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,走其它業(yè)務(wù)收入,還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,一年只要一兩張研發(fā)發(fā)票,金額不大,如果走其它業(yè)務(wù)收入,只有技術(shù)員工資,在制造費(fèi)用上,要分出來嗎?
老師,技術(shù)服務(wù)費(fèi)和固定資產(chǎn)處置收入也是要繳納印花稅嗎,萬(wàn)分之三
老師,這個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒有數(shù)據(jù),其他業(yè)務(wù)收入開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,還有一項(xiàng)是固定資產(chǎn)清理收入,印花稅是只繳納技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,固定資產(chǎn)清理收入要繳納印花稅嗎?
甲公司經(jīng)營(yíng)電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X)
老師我們公司在個(gè)體戶那里購(gòu)買的商品,付款時(shí)不是法人的卡號(hào),現(xiàn)在給我們公司開發(fā)票應(yīng)該怎樣寫
我是小規(guī)模納稅人,做農(nóng)資批發(fā)零售,用的金蝶星辰版,我的銷售出庫(kù)單生成憑證是借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣行不行?
老師,電稅局上怎么查看去年的年報(bào)
請(qǐng)問廣告公司給證券公司做廣告引流客戶服務(wù),以及用自己的場(chǎng)地進(jìn)行給學(xué)員做投資教學(xué)服務(wù),我作為一名會(huì)計(jì),有點(diǎn)懷疑公司是不是搞代客理財(cái),證券公司那邊會(huì)給返傭,公司后續(xù)會(huì)讓我以廣告服務(wù)費(fèi)給對(duì)方開票,這種情況下如果我給對(duì)方開發(fā)票了,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好水利建設(shè)是根據(jù)什么來交稅的?
增值稅除外,其他的稅比如消費(fèi)稅、資源稅、城建稅、教育費(fèi)附加、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅進(jìn)口關(guān)稅、車輛購(gòu)置稅、契稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅這些如果是銷售或者視同銷售產(chǎn)生的這些稅種都計(jì)入稅金及附加,也就是計(jì)入當(dāng)期損益,對(duì)吧
老師,在海南自貿(mào)港符合相關(guān)條件可以享受個(gè)人所得稅稅率最高為15%的優(yōu)惠政策,那比如,個(gè)人 A如果是股東同時(shí)又是公司的高管的話,如果預(yù)計(jì)公司當(dāng)面利潤(rùn)有400萬(wàn),那把300萬(wàn)作為獎(jiǎng)金發(fā)放給A,同時(shí)公司的利潤(rùn)降到100萬(wàn),這樣可以嗎?會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎?
老師,公司賬上一臺(tái)車賣給個(gè)人二手商A,然后他又賣給個(gè)人B了,發(fā)票抬頭是開A還是B啊,因?yàn)槎周嚢l(fā)票開的是B的名字,但是打款到公司賬上又是A的名字
老師,這個(gè)分錄怎么寫
填含稅銷售額對(duì)吧老師
是的,就是固定資產(chǎn)的銷售額