你好,這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的時(shí)候,按正常的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票申報(bào) 之后月份申報(bào)紅沖月份的時(shí)候,按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)申報(bào)?
老師好,5月有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證,在7月發(fā)票紅沖了,申報(bào)表也已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)上怎么做呢
老師,我上個(gè)月收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證抵扣,次月紅沖,申報(bào)電子稅務(wù)局上要怎么申報(bào)?
請(qǐng)問老師,我本期有張發(fā)票選擇了不抵扣,電子稅務(wù)局上進(jìn)項(xiàng)稅表上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額顯示這張發(fā)票本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣,這個(gè)地方要轉(zhuǎn)出嗎
老師,我上個(gè)月認(rèn)證的發(fā)票,銷售方這個(gè)月沖紅了,我申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我再抵扣認(rèn)證平臺(tái)需要操作什么嗎?
老師,4月份收到的進(jìn)項(xiàng)專票,4月份申報(bào)期已經(jīng)認(rèn)證抵扣,目前對(duì)方說要紅沖這張發(fā)票,那不影響4月份增值稅申報(bào)表了嗎?
老師,公司要開銀行賬戶,需要向銀行提交印鑒卡片,需要提交哪幾個(gè)章的印鑒卡片?
請(qǐng)問老師,外貿(mào)出口企業(yè),是按照形式發(fā)票的日期確認(rèn)收入還是按照出口報(bào)關(guān)單的出口日期來確認(rèn)收入
支付給外單位個(gè)人勞務(wù)費(fèi)怎么記賬?是記入成本的
道路通行電子發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,一般怎么處理?這幾年積累了好多下來都沒有抵扣,金額較小,怎么處理比較好?
小規(guī)模納稅人補(bǔ)繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師您好公司為個(gè)體戶,裝潢牌匾給用戶制作牌匾的一個(gè)個(gè)體戶,25年1月初銷售收入達(dá)到78,300元它的成本如果有人員干活,這個(gè)人員如果是付工資。做工資表,給這個(gè)人員按工資申報(bào)個(gè)稅是嗎 如果是干活就得是按勞務(wù)報(bào)酬。這個(gè)人員就得給我們開勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票,是不是
老師請(qǐng)問比如25年沒有收到發(fā)票材料收到了,暫估成本入賬了,26年3月收到發(fā)票需要怎么做呢
老師好,請(qǐng)問待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額可以過幾個(gè)月再認(rèn)證抵扣嗎
公司注冊(cè)資金300萬,工商登記也是300萬,現(xiàn)在投資公司要再投資1500萬,我這邊可以直接做到資本金嗎?后續(xù)需要做工商變更嗎
公司的報(bào)銷制度應(yīng)該是由財(cái)務(wù)部門出具嗎?一般對(duì)于因公外出只能在乘坐公共交通工具的情況下才可以報(bào)銷,打車有票都無法報(bào)銷,這個(gè)合理嗎?
這個(gè)負(fù)數(shù)稅額我是填在附表二上嗎?負(fù)數(shù)是要自己手填,還是系統(tǒng)自動(dòng)顯示?
你好,負(fù)數(shù)稅額需要在附表二體現(xiàn),通常是系統(tǒng)自動(dòng)顯示的?