不等于 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 這個就影響你的利潤吧
您好,我的老板每個月用銀行存款+現(xiàn)金+應(yīng)收賬款-應(yīng)付賬款-費(fèi)用 算 利潤,這樣對嗎?如果不能怎么跟他解釋?麻煩老師哈,我想盡快知道答案,他問了我好幾次了,我不知該怎么說
老師,我想問下,就是我老板說應(yīng)收賬款減去應(yīng)付賬款以后就是賺的錢,那我覺得也好像沒有不對,因為你應(yīng)該收回來的,跟我們欠別人的,那這樣剩下的不就是我們擁有的錢嗎?
老師,我想問下,就是我老板說應(yīng)收賬款減去應(yīng)付賬款以后就是賺的錢,那我覺得也好像沒有不對,因為你應(yīng)該收回來的,跟我們欠別人的,那這樣剩下的不就是我們擁有的錢嗎?
老師我想問下,就是我們內(nèi)賬,費(fèi)用也是每個月支出了,那老板說應(yīng)收減應(yīng)付等于利潤,這樣說對嗎?
老師,我想問下,就是我們內(nèi)賬每個月的費(fèi)用已經(jīng)支出了,現(xiàn)在我們的應(yīng)收跟應(yīng)付想減的話還有應(yīng)收50萬。那這五十萬屬于我們的利潤嗎?還是說這個錢屬于什么錢?
老師,殘保金怎么申報
請問老師,我們單位屬于檢測類國有企業(yè),現(xiàn)在省住建局要對我們單位進(jìn)行為期兩天的檢查認(rèn)證,請問專家的就餐和住宿費(fèi)可以按照本企業(yè)制定的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行嗎?
老師,你好,年底一次性拿的工資怎么申報個人所得稅?
老師,那三對互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了謝謝老師答疑下
做賬是做上月的賬吧?因此本月做賬是做的 8 月賬,所以計提社保是計提 9 月社保,繳納 8 月社保吧?那為什么講課時,計提 3 月社保,還可以同時繳納 3 月社保,當(dāng)然他有 3 月的銀行回單,這做賬究竟怎么做的?
老師,那三對互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,剛開始營業(yè)有近5萬的進(jìn)項稅,7月報增值稅的時候,銷項稅額736.39,勾選了一個進(jìn)項稅額為855.92的發(fā)票,有留抵119.53,在賬套中也沒有對留抵進(jìn)行賬務(wù)處理。8月底的時候?qū)9軉T打電話說不能留抵,報8月增值稅的時候,留抵應(yīng)該怎么處理?應(yīng)該怎么報稅
老師好,請問下,公司名稱貸款了100萬,貸款直接委托支付放到一個個人的帳戶中,請問下這會計憑證怎么做分錄
請問老師,預(yù)付3個月房租12000,發(fā)票已收到。需要次月分?jǐn)?,支付房租時,借預(yù)付賬款12000,貸銀行12000。次月分?jǐn)倳r,借管理費(fèi)用4000,貸預(yù)付賬款4000,這樣做對嗎
農(nóng)民工專戶要怎么辦理
我有點疑惑,就是說例如。我應(yīng)收賬款100.借銀行存款100貸應(yīng)收賬款100。接著我銷售了,我就是借應(yīng)收賬款100.貸主營業(yè)務(wù)收入87。應(yīng)交稅費(fèi)13接著我進(jìn)貨,那我借應(yīng)付賬款50.貸銀行存款50.借原材料43.5應(yīng)交稅費(fèi)6.5.貸應(yīng)付賬款50。那就按這個數(shù),我的利潤是不是87-43.5-6.5-13
你的利潤應(yīng)該是87減去43.5 增值稅是價外稅,它不影響你的利潤。
那這樣的話那我應(yīng)收減去應(yīng)付100-50等于50.那我在客戶那還能收回50.那我不是等于還有50?我的利潤又還有87-43.5。
是的是的 是這么理解的。
那我們內(nèi)賬的話,那利潤表上還有87-43.5那這錢是我們賬戶上有這錢?那賬戶上沒有這錢呢?
對的,是的,因為這個增值稅在你的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)里面。它不影響利潤。
而且這100-50屬于我們賺的還是說我們今年賺的利潤?
你好 這個屬于你單位的流動資產(chǎn)。
流動資產(chǎn)意思也是我們的錢?
你們以后應(yīng)該收到的錢 現(xiàn)在都在往來科目不是