同學(xué)你好 他說的不全對,如果是那現(xiàn)收的錢不是也是錢,現(xiàn)付的錢也是錢。 賺多少的錢要用利潤表來表達,不能用資產(chǎn)、負(fù)債來表示。
你好我們董事長就是有個疑惑意思,就是說是你看我的折舊,我并沒有拿到錢,他是想要拿到錢,因為咱們現(xiàn)在不是收入減去費用減去折舊,然后剩下才是利潤完了,他意思就是說是我沒有拿到這個錢,因為這個折舊固定資產(chǎn)完了折舊下來應(yīng)該是個三十來萬,他就想把這個錢要拿走,那我這種的怎么做這個會計分錄呢?
老師你好,麻煩問一下就是我們2018年欠一個供應(yīng)商的貨款,之前沒有做賬的,現(xiàn)在我來做這個賬但是老板不能確定欠多少錢!就是想起了就付一些!這樣我要怎么入賬!
科目余額表上面嗎掛賬就掛了應(yīng)收賬款,這些應(yīng)收賬款呢,是掛著借方有余額的,就比如說我未收回來的錢,但今天跟老板核對呢,因為之前我們家的帳是在代理代理會計做的,然后現(xiàn)在我們自己收回來做,那就跟老板核對呢,他就說這些錢早就已經(jīng)收回來了,那么我這個賬是不連續(xù)的,我從他們那邊倒過來的話,只能導(dǎo)到2020年的,前期他們可能是線下的,我這邊也沒有底,我現(xiàn)在要把這些應(yīng)收賬款沖銷掉怎么沖銷呢?
老師,你好!我的應(yīng)收賬款余額與應(yīng)收會計應(yīng)收總表相差5萬差額,主要原因就是這樣的,我們有一個客戶付了5萬貨款給我們,因為付錯賬號我們就退回去給他了。這樣的我退款:借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 然后我這跟應(yīng)收會計說叫他在應(yīng)收那里要加上5萬。他的總表也加了5萬不知道為什么還是對不上。
老師,我想問下,就是我老板說應(yīng)收賬款減去應(yīng)付賬款以后就是賺的錢,那我覺得也好像沒有不對,因為你應(yīng)該收回來的,跟我們欠別人的,那這樣剩下的不就是我們擁有的錢嗎?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費用24480,當(dāng)時也沒有暫估費用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費,這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣方交賣方的稅,買方交買方的稅吧
企業(yè)的經(jīng)營范圍沒有有形動產(chǎn)租賃服務(wù),現(xiàn)在要把車租給別家公司怎么操作才合理
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品開專票能開免稅票嗎
制造業(yè)盈虧平橫點如何計劃,固定成本50萬
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料,項目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個表還是2個表啊?
公司在中國銀行貸款300萬,有申請政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
那我這個應(yīng)收減去應(yīng)付屬于什么?
表示期末應(yīng)收客戶的錢與欠供應(yīng)商的錢的比較,其他沒有意義
那應(yīng)收的不就是我們本身的錢嗎?那這樣我們不就等于公司擁有這錢
是屬于我們的錢,但不表是我們能賺的錢,如果收的錢中有銷項稅還要交國家呢。 咱們學(xué)會計的,要記住利潤表的凈利潤才是相當(dāng)于我們賺的錢。