同學(xué)你好 直接用收入來減去成本費用就可以了 應(yīng)收賬款還包含之前月份的呢
老師您好,我在6月給對方開發(fā)票,分錄是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。當(dāng)月收到對方轉(zhuǎn)來的款項分錄是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款,現(xiàn)在10月對方說他們轉(zhuǎn)錯了 應(yīng)該從另外一個賬戶轉(zhuǎn)出來 然后我就退回了 現(xiàn)在是我做了退回的分錄借應(yīng)收賬款(紅字)貸銀行存款 ,但是還產(chǎn)生了一筆手續(xù)費10元,我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
老師,老板現(xiàn)在接手了一個建筑勞務(wù)公司的賬務(wù),但是之前的賬應(yīng)該是對方臨時趕的,很多錯誤對不上,根據(jù)現(xiàn)有的憑證從新做賬后,往來應(yīng)其他收款是負數(shù),老板說不能掛這個應(yīng)收款,我給他說了這個是按照對公銀行流水來,他說做還款,我說這樣銀行賬余額就對不起,不知他是不懂還是覺得做一筆平往來款就可以了,我說這個明顯就是走的私賬,只有掛個人往來,而且還要有附件憑證,我不知道他覺得隨便做賬就可以了不用任何依據(jù)?老師這個情況該怎么處理?
老師你好,我這是一家建材行業(yè),賣木門、吊頂、地板等,有8個內(nèi)賬,都是進銷存。 老板認為這個月實收多少錢-進貨-費用=賬面余額(他認為這就是利潤,我感覺這更像現(xiàn)金流量) 如果我不是做財務(wù)的這么看上去好像也沒什么不對,但是這個和咱們的利潤表肯定對不上,我現(xiàn)在也不知道該怎么跟他解釋這件事,我是該按照老板的意思只做個當(dāng)月現(xiàn)金流水分類,還是按照財務(wù)理解角度去做這份工作?
老師,我們借了別人的¥50,0000,然后2021年每個月都支付了5000塊錢利息費用,我做賬的時候都是借財務(wù)費用,利息,貸銀行存款,可是現(xiàn)在我才知道他收的利息,要給我們開發(fā)票,可是他也沒有一直都沒有給我們開,他也不愿意去開,那這樣子的話我應(yīng)該怎么處理?
您好,我的老板每個月用銀行存款+現(xiàn)金+應(yīng)收賬款-應(yīng)付賬款-費用 算 利潤,這樣對嗎?如果不能怎么跟他解釋?麻煩老師哈,我想盡快知道答案,他問了我好幾次了,我不知該怎么說
老師,我們是集團公司,屬于國企,我們是二級單位,公司房產(chǎn)在集團公司,房產(chǎn)稅集團交,我們二級單位入賬,集團交的完稅證明給我們我們做賬,我應(yīng)該怎么入賬
預(yù)收賬款分錄怎么寫,看看那個
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),出口非自產(chǎn)貨物,按照內(nèi)銷還是免稅處理呢
老師,殘保金如何填報?總工資(根據(jù)填報工資薪金的數(shù)據(jù)1只12月累計)1681416.45元,總?cè)藬?shù)591人(1至12月累計人數(shù))。
老師,如果按照實際成本占總成本確認履約進度,比如合同價款1000萬,履約進度60%,確認收入600萬,已預(yù)收500萬,是不是,借:銀行存款500 貸:合同負債500 借:應(yīng)收賬款100 合同負債500 貸:主營業(yè)務(wù)收入600
找apple老師,代扣代繳流程,非居民企業(yè)信息(扣繳義務(wù)人)采集 已經(jīng)完成了,非居民納稅人識別號不是 B26220491 這個嗎?
老師,如果6月份的工資有變動,2季度的財報表已經(jīng)提交了,是改報表還是7月份的賬調(diào)一下
老師你好,我們是供水行業(yè),增值稅稅率13%,單價是5元,連附加稅下來得多少?
老師,勞務(wù)費發(fā)票,工程費發(fā)票是開多少稅點
老師,你好!請問開機械租賃費發(fā)票,稅率是多少?
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