?你好;? ? 意思你們 做固定資產(chǎn)去? 打包來(lái)做的嗎? ?
供應(yīng)商開(kāi)了兩張500萬(wàn)的發(fā)票過(guò)來(lái),大概三個(gè)月可以用完。一個(gè)月只要300多萬(wàn)的發(fā)票。這發(fā)票怎么分開(kāi)附在憑證后面。我們是購(gòu)原材料生產(chǎn)混凝土,所以基本是一個(gè)月材料一個(gè)月送,不會(huì)有什么原材料庫(kù)存
老師,我上月開(kāi)了兩張發(fā)票,但是做賬是做到一個(gè)憑證里面的,現(xiàn)在是這個(gè)月沖紅了其中一張,又重新開(kāi)了一張金額少的,這樣我應(yīng)該怎么入賬
老師,我們單位購(gòu)買固定資產(chǎn),買了四臺(tái)電腦,開(kāi)了一張發(fā)票1萬(wàn),但是做賬軟件只能一個(gè)一個(gè)來(lái)入賬,生成四張憑證,一個(gè)憑證的金額是2500,但是發(fā)票是一張1萬(wàn)的,附件我該怎么附在后面?
老師:我們一季度有開(kāi)幾張免稅的發(fā)票,因?yàn)榧境醵惥诌€沒(méi)定是幾個(gè)點(diǎn),所以開(kāi)的是免稅的發(fā)票,現(xiàn)在做賬電子稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)是把免稅的票面金額比如1萬(wàn)拿來(lái)乘0.01的,就造成我憑證不平衡,比如一共5張發(fā)票,2張1萬(wàn)免稅,3張1萬(wàn)不含稅金額就是29702.97,稅局合計(jì)的不含稅金額就是49702.97元,在49702.97*0.01=497.03稅額,可是我做憑證,借銀行5萬(wàn),(實(shí)際收款),貸應(yīng)交497.03,收入49702.97,這樣就有差額200元了,這個(gè)我要怎么做呢
老師 請(qǐng)問(wèn)下了,我們采購(gòu)一批固定資產(chǎn), 實(shí)際我們付款是分兩筆,即貸銀行存款3萬(wàn),銀行存款7萬(wàn)(分別對(duì)應(yīng)兩張銀行回單)但在財(cái)務(wù)軟件里面新增固定資產(chǎn),然后自動(dòng)生成了憑證, 比如自動(dòng)生成后的憑證是貸方銀行存款10萬(wàn),和我們回單對(duì)不上了,這種情況怎么辦?
酒店客房購(gòu)買的垃圾袋計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報(bào),是不是增值稅申報(bào)表直接把有票無(wú)票收入都填一起就可以了,也不用再單個(gè)填普票收入了
根號(hào)0.0024=0.049計(jì)算方法
(財(cái)稅[2016]12號(hào))第一條第(一)款 有沒(méi)有關(guān)于一般納稅人附加稅減免
混合銷售按照哪個(gè)稅率來(lái),按照主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái),還是按照稅率高的來(lái)
四月分賣車,賣車的這個(gè)月車還用折舊么
老師,公司支付的訴訟財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,更正了以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表后,今年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表是不是也得改了?
郭老師,麻煩繼續(xù)解答一下,其他老師不要接,,我進(jìn)系統(tǒng)顯示查賬征收?現(xiàn)在所有的都是查賬征收嗎?
老師,單位借個(gè)人的款,一年到期還本付息,付利息沒(méi)計(jì)提,直接借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出,貸銀存可以被
發(fā)票是打包的 做賬軟件是分開(kāi)的,導(dǎo)致憑證和發(fā)票金額不一致
憑證和原始單據(jù)(發(fā)票)不一致,附件怎么附?
?你好; 那就沒(méi)事的;? 你就一起 單個(gè)價(jià)值來(lái)做固定資產(chǎn) ;按月折舊的??
那就是憑證金額是2500元,后面附件金額是1萬(wàn)元,這樣嗎?
?你好; 是的; 可以的;? 其他的做附件? ?用發(fā)票復(fù)印件? ?
這樣稅務(wù)局或者審計(jì)查賬不會(huì)有問(wèn)題吧?
?你好; 是的; 按照實(shí)際做即可; 不影響的?
好的好的 謝謝老師
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??