銀行銀行是一樣的嗎?如果銀行一樣的,沒(méi)有關(guān)系的。
老師,員工報(bào)銷公司購(gòu)買電腦的費(fèi)用(超過(guò)5000元),然后我們財(cái)務(wù)做賬軟件里有固定資產(chǎn)系統(tǒng)這個(gè)模塊,但是我們?cè)诠潭ㄙY產(chǎn)系統(tǒng)錄入增加的資產(chǎn),這個(gè)系統(tǒng)就自動(dòng)生成下面這樣的分錄憑證了: 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款 但是這樣的話,就體現(xiàn)不出來(lái),員工報(bào)銷的費(fèi)用了,這怎么辦呢?
老師 我碰到個(gè)問(wèn)題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購(gòu)買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬(wàn) 貸 銀行存款 59萬(wàn) 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬(wàn) 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬(wàn) 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn)
老師 請(qǐng)問(wèn)下了,我們采購(gòu)一批固定資產(chǎn), 實(shí)際我們付款是分兩筆,即貸銀行存款3萬(wàn),銀行存款7萬(wàn)(分別對(duì)應(yīng)兩張銀行回單)但在財(cái)務(wù)軟件里面新增固定資產(chǎn),然后自動(dòng)生成了憑證, 比如自動(dòng)生成后的憑證是貸方銀行存款10萬(wàn),和我們回單對(duì)不上了,這種情況怎么辦?
您好老師,現(xiàn)在裝修開(kāi)辦期間酒店購(gòu)買了點(diǎn)對(duì)講機(jī),工作掛牌,和有點(diǎn)工具,然后已經(jīng)付款了。我這邊已經(jīng)入了憑證 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-辦公費(fèi)/工具費(fèi)用 貸:銀行存款 另外還有電腦,打印機(jī)也入了固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-電子設(shè)備 貸:銀行存款 因?yàn)槌鋈霂?kù)系統(tǒng)是單獨(dú)另外上的軟件速達(dá)3000,那我用速達(dá)3000,還需要讓庫(kù)管分別把這些東西都入到出入庫(kù)系統(tǒng)里面,入庫(kù)和出庫(kù)嗎?如果做了,那月底正常需要用速達(dá)3000的盤點(diǎn)和結(jié)存數(shù),到金蝶做賬系統(tǒng)來(lái)結(jié)賬用,那現(xiàn)在我已經(jīng)做進(jìn)金蝶系統(tǒng)里面了。是不是就正常錄入速達(dá)出入庫(kù)系統(tǒng)里面,不用做賬務(wù)處理了???如果再做就是重復(fù)了對(duì)嗎?
您好老師,現(xiàn)在裝修開(kāi)辦期間酒店購(gòu)買了點(diǎn)對(duì)講機(jī),工作掛牌,和有點(diǎn)工具,然后已經(jīng)付款了。我這邊已經(jīng)入了憑證 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-辦公費(fèi)/工具費(fèi)用 貸:銀行存款 另外還有電腦,打印機(jī)也入了固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-電子設(shè)備 貸:銀行存款 因?yàn)槌鋈霂?kù)系統(tǒng)是單獨(dú)另外上的軟件速達(dá)3000,那我用速達(dá)3000,還需要讓庫(kù)管分別把這些東西都入到出入庫(kù)系統(tǒng)里面,入庫(kù)和出庫(kù)嗎?如果做了,那月底正常需要用速達(dá)3000的盤點(diǎn)和結(jié)存數(shù),到金蝶做賬系統(tǒng)來(lái)結(jié)賬用,那現(xiàn)在我已經(jīng)做進(jìn)金蝶系統(tǒng)里面了。是不是就正常錄入速達(dá)出入庫(kù)系統(tǒng)里面,不用做賬務(wù)處理了???如果再做就是重復(fù)了對(duì)嗎?
工業(yè)制造企業(yè),以前年度企業(yè)虧損多的狀態(tài),存貨期末余額應(yīng)該不會(huì)偏高才對(duì)吧?為何虧損那么多存貨余額還那么大?這種情況正常嗎?
老師,正在做匯算清繳,去年開(kāi)展了幾個(gè)項(xiàng)目,最后沒(méi)有結(jié)果,前期買的材料費(fèi)等這些最后都轉(zhuǎn)到了營(yíng)業(yè)外支出,那這部分費(fèi)用需要稅前調(diào)增嗎?
小菲老師、對(duì)的,實(shí)發(fā)工資已經(jīng)是減掉了
老師所得稅匯算固定資產(chǎn)折舊表里賬載資產(chǎn)原值100萬(wàn),其中80萬(wàn)沒(méi)票暫估入賬的,20萬(wàn)有票,那計(jì)稅基礎(chǔ)就填20萬(wàn)對(duì)嗎?
工商年報(bào)中有個(gè)報(bào)關(guān)信息,我不知道我們企業(yè)是否有,那還要填寫嗎?
老師 我們把酸木瓜切片 ,然后用真空袋包裝賣給別人,是多少稅率
老師這兩家公司建議去哪家比較好呢,麻煩給點(diǎn)建議,謝謝 一家是超市的會(huì)計(jì),剛?cè)ビ腥藥?,估?jì)交接完她就走了,單休,試用期3500,過(guò)后4000 一家是代賬公司,會(huì)計(jì)助理,去的話就是開(kāi)票訂憑證,跑市民之家,雙休,試用期2500,過(guò)后3000
宣傳品和宣傳費(fèi)稅率分別是多少?
老師,工商年報(bào)中社保繳費(fèi)金額是單位加個(gè)人的還是光是單位的。
老師,一般納稅人賣自己買回來(lái)的二手車沒(méi)有抵扣過(guò)增值稅,現(xiàn)在賣2000塊錢,按稅率來(lái)價(jià)稅分離做會(huì)計(jì)分錄,報(bào)增值稅的時(shí)候如何填寫附表一?
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就是都是同一個(gè)銀行賬戶支付的吧。
是同一個(gè)賬戶的 , 然后我又做了一筆分錄,借銀行存款10萬(wàn),貸銀行存款3萬(wàn) ,貸銀行存款7萬(wàn), 這樣是否可以?
好,沒(méi)有必要的,沒(méi)有必要這么分開(kāi)做,你用兩個(gè)回單一塊做就行。
固定資產(chǎn)是自動(dòng)生成憑證的, 金額可以合計(jì)兩筆回單是嗎
是的是的,可以這么做的。