你好,開票出去的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),是屬于服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無形資產(chǎn)收入欄次?
開出的發(fā)票內(nèi)容是信息技術(shù)服務(wù),技術(shù)服務(wù)費(fèi)。報(bào)稅時(shí)應(yīng)該填應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額
信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填表
開票出去的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),填報(bào)增值稅申報(bào)表主表時(shí)屬于應(yīng)稅勞務(wù)銷售額嗎?
老師,開的信息技術(shù)服務(wù)_技術(shù)開發(fā),增值稅申報(bào)的時(shí)候主表第二行其中選勞務(wù)還是貨物,還是不選呢
報(bào)增值稅,我司是技術(shù)服務(wù)開的票,銷售額,要填應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額
老師,一般納稅人開的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對嗎?謝謝
老師 作為一名會計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料