你好,學(xué)員,這個(gè)實(shí)際完工了,結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
老師,賬上有個(gè)在建工程掛賬,還有部分票沒(méi)開(kāi)業(yè),一直沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),想固定資產(chǎn)折舊里,可不可以把現(xiàn)掛賬的在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),后期票來(lái)了再補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
公司已經(jīng)試生產(chǎn),在建工程還有一部分沒(méi)有完成,如何結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)入固定資產(chǎn),
請(qǐng)問(wèn)老師,公司停產(chǎn),處理固定資產(chǎn),有一部分還在在建工程科目,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),怎么做賬,
老師:我單位有一個(gè)在建工程單獨(dú)做一個(gè)賬套,月末是結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)嗎?工程還沒(méi)有完工,是完工了一次性結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),還是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)?如何處理?
公司新建廠房沒(méi)有完全驗(yàn)收拿到房產(chǎn)證,但已經(jīng)在正常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn),部分工程發(fā)票還未認(rèn)證沒(méi)入在建工程,可以把已經(jīng)認(rèn)證的在建工程科目專固定資產(chǎn)按照建筑物面積計(jì)提嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
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就是現(xiàn)在不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不能提折舊,等最后全部完成后再結(jié)轉(zhuǎn)?
是的,你說(shuō)的很對(duì)的