你好同學,可以的,沒問題
老師你好,就是想了解一下,公司給員工繳納五險一金,公司公積金賬戶已經開了,也為員工繳納了,但現(xiàn)在不想繳納公積金,想把公積金停了,最好是注銷,注銷不了的話,可以公積金賬戶上沒有員工,都把他們封存了么,會不會對公司有影響,需要以后補交之類的
老師您好,我想咨詢您一個問題,交了社保,一定要交公積金嗎?我們公司社保交了6人,公積金交了1人,現(xiàn)在收到公積金催繳通知書。
老師,您好,麻煩問一下公司賬戶上現(xiàn)金有法人還款的30萬,現(xiàn)在想用這個現(xiàn)金直接買車可以嗎
老師您好,麻煩問下,我上月開錯了發(fā)票,忘了作廢,現(xiàn)在紅沖掉,那這月稅款可以不繳納嗎?
老師,您好,麻煩問一下,公積金開戶了,也交了幾個月,現(xiàn)在想停,可以嗎
老師,固定資產23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產是不是要做調減,往后每年再進行調增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務報酬,后續(xù)月份已經申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風險
老師,固定資產23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產是不是要做調減,往后每年再進行調增?
好的,謝謝老師,我以為就只有注銷才能停呢,那大概需要怎么和公積金說呢
直接辦理減員就行了,說這個人不工作了
老師,比如現(xiàn)在有8個人,但是保險正常有,公積金我都減下去,一個人都沒有可以嗎
你好同學,可以的,沒問題的。公積金和社保是獨立的
好的謝謝老師
不客氣同學,請五星好評,謝謝