您好,帶上申報(bào)的報(bào)表,營業(yè)執(zhí)照,章和身份證
老師,想問一下個(gè)稅的問題,下個(gè)月想交個(gè)稅,之前做的工資沒有達(dá)到起征點(diǎn),現(xiàn)在超過5000了,想當(dāng)月申報(bào)的時(shí)候 當(dāng)月就扣繳稅費(fèi),之前我看都是按照累計(jì)扣除數(shù)抵減,因?yàn)樾枰?dāng)月就扣款,申報(bào)的時(shí)候 需要怎么調(diào)整方式
老師請(qǐng)教下,公司前期預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳的時(shí)候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報(bào)6月稅的時(shí)候是在網(wǎng)上按照銷售額申報(bào)的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時(shí)在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi),現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅,報(bào)表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
老師,請(qǐng)問下如果我公司去年購入的固定資產(chǎn)300萬,每季度申報(bào)所得稅的時(shí)候都減免了,5月份匯算清繳的時(shí)候去年度虧損是200w.那在本年申報(bào)所得稅的時(shí)候,這個(gè)虧損會(huì)顯示以前年度虧損嗎?因?yàn)闀?huì)計(jì)報(bào)表顯示不是虧損,稅法又可以先抵扣所以有點(diǎn)迷糊,請(qǐng)大神指點(diǎn)
去稅局辦理稅務(wù)Ukey匯總上傳和納稅申報(bào),需要帶什么資料?公司是小規(guī)模納稅人,昨天在稅務(wù)Ukey開票軟件上已經(jīng)進(jìn)行了匯總上傳了,但是到電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅的時(shí)候一直顯示還沒抄稅,不能進(jìn)行申報(bào)增值稅。
老師,您好。請(qǐng)問抵繳欠稅是什么意思呢?我們申報(bào)增值稅時(shí)有一個(gè)款沒有扣到,在電子稅務(wù)局里查已繳稅金里有查到已繳了,顯示抵繳欠稅??墒俏覀冎皼]有多交的稅款呢。請(qǐng)問這個(gè)是什么來的呢?上個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)也是有一個(gè)款顯示抵繳欠稅的
老師,以前年度應(yīng)該做費(fèi)用的,做到了存庫,現(xiàn)在用利潤分配-未分配利潤來調(diào)整,需要改以前年度報(bào)表嗎?謝謝
老師,收到一筆政府撥款用于職工一年社保,如果一次性入營業(yè)外收入,本月的收入盈利虛高,要分12期入賬,怎么做分錄?
請(qǐng)問應(yīng)收賬款收不回來要怎么做分錄
為什么有的企業(yè)是不申報(bào)工資的,那員工怎么繳納個(gè)稅呢?
老師,請(qǐng)問豬肉,雞米花,蝦,雞全腿在流通環(huán)節(jié)免征增值稅嗎?
小麥銷售款,客戶未給齊講從他交納的保證金扣,沖其他應(yīng)付款/保證金可以嗎,在憑證摘要注明,不用寫情況說明吧?
老師,固定資產(chǎn)盤虧,是計(jì)入營業(yè)外支出嗎?需要通過待財(cái)產(chǎn)損益科目過度嗎?
老師,發(fā)現(xiàn)前年有一筆收入的分錄,這筆收入的金額做多了,怎么糾正呀?
老師,我單位是個(gè)體戶,給別的單位做建筑維修項(xiàng)目,包工包料。那我單位采購進(jìn)來的庫存商品-原材料之類的建筑材料,我需要入庫呢?還是不入庫,直接作為主營業(yè)務(wù)成本?
老師,公司主營業(yè)務(wù)是小說,微短劇這種的,賬務(wù)怎么處理啊,
身份證的話,不是辦稅人,也可以嗎
不行,需要是辦稅人的
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以嗎
需要他本人去的的
是的,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是本人去
那就是可以的了,沒問題